您好,這種的話,是屬于沖收入的這個(gè)
?晚上好!請(qǐng)教一個(gè)問題:A公司是B公司的供應(yīng)商,C公司是B公司的客戶。B公司已打款給A公司了,A公司已開票給B公司?,F(xiàn)C公司要求A公司開票,于是直接將貨款打入A公司,如果我開票給C公司的話,就會(huì)造成庫存商品不符,像這種情況要如何處理才好?盼復(fù),謝謝!
A公司發(fā)半成品給B公司加工后續(xù)幾個(gè)步驟后,又收回來A公司繼續(xù)生產(chǎn)成產(chǎn)成品銷售,是否可以簽成購銷合同,A公司將半產(chǎn)品賣給B公司(不是A公司的成本價(jià),有包含一部分利潤),作為B公司的采購價(jià),B公司生產(chǎn)后加上他的成本費(fèi)用又賣回給A公司。A公司與B公司根據(jù)雙方當(dāng)月購銷金額對(duì)賬,支付的貨款是雙方的購銷差額。這樣是否合法?是否會(huì)涉及虛開發(fā)票?
2021年10月a公司從b公司購買了商品1,并記賬,a公司再將商品1賣給了c公司a公司做了銷售記賬,c公司認(rèn)為質(zhì)量有問題,將商品1在2022年3月退還給a公司,a公司入庫請(qǐng)問a公司是否需要沖回當(dāng)時(shí)銷售收入記賬?
外貿(mào)a公司向b公司購買了一批產(chǎn)品1(50萬),然后a公司賣給了國外c公司,現(xiàn)在國外c公司發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,全部退回給a公司,退運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)口方式回來產(chǎn)生的各海運(yùn)費(fèi)雜費(fèi)關(guān)稅還有增值稅總共20萬.a公司與b公司協(xié)商,b公司支付這20萬,請(qǐng)問a公司關(guān)于收到這20萬怎么記賬?
a公司賣食品給b公司,b公司賣給超市。現(xiàn)超市的產(chǎn)品接近臨期。b公司將臨期產(chǎn)品買回。a公司將買回款項(xiàng)打給b公司,b公司給a公司開具專票。現(xiàn)問題是a公司如何做賬?計(jì)入銷售費(fèi)用,營業(yè)外支出還是沖收入?
老師你好,嵌入式衍生工具:嵌入式衍生工具與主合同的風(fēng)險(xiǎn)敞口不同,分為資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益工具,但是為啥又說不是權(quán)益工具就是負(fù)債,例如果主合同不是一項(xiàng)權(quán)益工具但符合金融工具的定義,那么該主合同的就是負(fù)債。
事由:A公司注冊資本50萬,目前未實(shí)繳,咱們是A公司會(huì)計(jì),B公司想要加入出資150,A也計(jì)劃把B吸納進(jìn)來,加入之后股權(quán)結(jié)構(gòu)為:A61%B39%, 問:什么時(shí)候變更工商核實(shí) 都需要注意什么
會(huì)計(jì)學(xué)堂財(cái)務(wù)軟件網(wǎng)頁是哪個(gè)老師
商貿(mào)公司,可以釆購二類醫(yī)療器械嗎?
老師您好!差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的制度應(yīng)該是什么樣的?報(bào)銷人除了在報(bào)銷單上填寫相關(guān)信息,發(fā)票上還需要簽字嗎?
老師可以講一下制造企業(yè)按工時(shí)計(jì)算成本的方法嗎
我想問一下,實(shí)操課,9月6號(hào)的作業(yè),登記的明細(xì)賬。管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)損益的最后兩筆,對(duì)不對(duì)。是寫一個(gè)平字。還是寫零,幫我看一下
老師 我一個(gè)月做一次憑證,固定資產(chǎn)當(dāng)月完工的話, 直接做分錄 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金 這樣可以嗎
小規(guī)模企業(yè)收到餐飲普票,但是對(duì)方開重了,對(duì)方可能沒發(fā)現(xiàn)又聯(lián)系不上對(duì)方,開重的那一張普票一直在那里,對(duì)我們企業(yè)有沒有影響,需要怎么處理
2025年6月收到2024年10-12月工會(huì)經(jīng)費(fèi)退費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么寫?2024年12月分錄計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)分錄是 借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 2025年1月繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款
老師,為什么要沖收入呢
另外收到的專票是可以抵進(jìn)項(xiàng)的吧
嗯對(duì),是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的,因?yàn)槟遣糠植粚儆趯?shí)實(shí)在在的收入
老師,在嗎
在的,給您發(fā)過去了沒有收到嗎
收到了,謝謝老師
老師,沖收入的話,增值稅的分錄是借:收入,進(jìn)項(xiàng)稅還是銷項(xiàng)稅?貸:銀行存款
嗯對(duì),這個(gè)是是屬于銷項(xiàng)稅的
有專票,正常是進(jìn)項(xiàng),但是一般沖收入不是得沖銷項(xiàng)?
在貸方,做成負(fù)數(shù)的
老師,那拿到的專票不用考慮嗎?直接分錄做銷項(xiàng)?
就是借:收入,銷項(xiàng),貸:銀行存款
對(duì)的,那樣的話不需要
好的,這回明白了,謝謝老師
不客氣的祝您開心