是的,就是沖前期預收款
老師,請教一個問題,我6月份的時候收到一筆預售款項8萬元,貨也給了對方,我已確定收入,并已掛應收賬款貸方,現對方要求退貨,我們退他5萬元,3萬做為貨物折損費不予退還,想請教一下這個賬我該怎么銷?
老師,我想問一下,我單位上月末收到客戶一筆貨款,沒有發(fā)貨,然后我這邊做的是預收賬款10.然后微信收款的,手續(xù)費1元,所以我做賬是財務費用貸銀行,然后這個月退回給客戶了,微信明細表里面顯示的是9,我要怎么做這筆賬
您好老師!請教一下收到客戶的貨款,前期掛的預收款,現在需要給客戶退回這筆款,退款產生的手續(xù)費應該怎么記賬?例如收到1w,退款9970,30塊手續(xù)費,這筆1w塊該怎么沖前期預收款?
老師,收入20000,后來客戶要求退款,當月票我作廢處理了,因為是刷卡存在一個手續(xù)費的問題,退款的時候是扣除手續(xù)費的,如果我做反向沖回的話,賬就做不平了,老師我應該怎么做這筆退款分錄?
公司是培訓企業(yè)。收到員工的培訓款 借:銀行存款800 貸:預收賬款800 因為員工不參加培訓了,現在退款,退款產生的手續(xù)費學員用現金支付,退款的分錄: 借:預收賬款800 貸:銀行存款795.5 財務費用~手續(xù)費-4.5 因為開戶行輸入錯誤導致這筆銀行退款沒有退成功,重新退回培訓企業(yè)的銀行賬戶上,退了795.5,請問這樣怎么做分錄
老師,麻煩問下,如果支付了臨時工工資,除了臨時工的工資表,其他啥單據也沒有。這種情況怎么處理才能在企業(yè)所得稅稅前扣除。 另外是,有一部分報銷沒有發(fā)票,只有付款截圖,如果沒有發(fā)票是不是要調出來交企業(yè)所得稅
老師你好,請問做股權轉讓稅務局不通過給出企業(yè)原因(企業(yè)應按企業(yè)所轉讓股權的公允價值申報轉讓,納稅人需要補充:股權轉讓雙方身份證明,按規(guī)定需要進行資產評估,需要提供具有法定資質的中介機構出具的凈資產或土地房產等資產價值評估報告,計稅依據明顯偏低但有正當理由的證明材料)。實收資本是有的,但是凈資產賬面價值和未分配利潤都是負數,做的是平價轉讓。凈資產公允價值填0。不想做資產評估報告,還能去怎么修改資料能更讓稅務那邊通過嗎?
老師:上面的發(fā)票材料名稱,“商品和服務分類簡稱”這我選什么,還有規(guī)格型號,怎么填。謝謝!
協(xié)議班和取證班的區(qū)別?
小規(guī)模納稅人,供應商給開發(fā)票,可以抵稅不
我司是做貿易的,拉活豬到廣東賣要收什么稅,如果是屠宰好了之后拉去廣東賣收什么稅?
你好老師,個人租房年租金30000,房東個人代開發(fā)票需要繳納多少稅款
老師,24年5月之前,我公司為小規(guī)模,24年,5月之后,我公司為一般納稅人。24年,開具了一個點的專票,現在需要紅沖重新開具就變成六個點的專票。睡的話我就只需要補交五個點的稅就可以了嗎?
請問有沒有哪位老師知道做煙材包裝的企業(yè),是否可以享受聘用殘疾人增值稅即征即退政策啊
老師,我們這邊和客戶談的價格是不含稅價格,一般也約定不開票,然后發(fā)貨不含稅單價20,數量113,我做的分錄是借:應收賬款2260 貸:主營業(yè)務收入:2000 貸:待轉銷項稅260,內賬這樣做賬對嗎?因為這樣我能和客戶的應收賬款賬面余額對的上。 那如果后期開了價稅合計1000元的票,我該怎么入賬?
我知道沖前期預收款 產生的手續(xù)費怎么處理
一起掛預收賬款就是
不用掛轉款手續(xù)費?借貸方都是1w?
是的,就是那樣處理就行
收到的款是1w,但是我出納帳實際只付了9970元,我做1w沖預收,出納帳不對!
30塊還是減少的了呀,
麻煩回復一下,謝謝!急,因為實際銀行付款只付了9970元,30塊錢是手續(xù)費,卡在這里
那30塊銀行扣除了,還是算對方的
對,30塊錢是減少的,出納帳就付了9970元,30塊錢手續(xù)費,急,沒多少機會了,麻煩快點答復吧,謝謝
借:預付賬款10000 貸:銀行存款9970 ? ? ? ?銀行存款30? ?
銀行存款30?我出納帳數據只付了9970元,含了手續(xù)費30元,貸銀行存款又30元?那我銀行存款不就是付了1萬?我出納帳又多了30塊?這不合理啊
借:預付賬款10000 貸:銀行存款9970 ? ? ? ?營業(yè)外收入30? ?
產生的手續(xù)費掛到營業(yè)外收入?我怎么覺得不合理
這個30塊,你們沒收了,就是你的收入哈
借:預收賬款1w 貸:庫存現金9970 貸:管理費用-手續(xù)費30紅字借方表示對不對?
不管你怎么做,最終都體現為利潤
你說的不是廢話嘛?我現在只想知道我這筆帳如何掛才是正確的,我是付了錢的,麻煩你根據我的問題回答我,我現在就想知道我這筆手續(xù)費如何掛賬,你回復的都是我反反復復問你的問題你都沒有答到點上,浪費我的次數,預付賬款是資產類科目,預收賬款是負債類科目,本來是要沖預收,你借方來個預付,無語!?。?
就是我寫的那個分錄哈,糾結是管理費用和營業(yè)外收入,沒有實際的意義。都是要增加利潤的要交所得稅。所以,不用強迫癥,把賬做平就是了