可以 但是這個需要視同銷售

老師請問,我們公司定制帶有企業(yè)logo的茶葉,有十萬,都是陸續(xù)送給客人們的,是不是可以計入業(yè)務(wù)宣傳費?
請問中秋送客戶的月餅可以計入銷售費用~業(yè)務(wù)宣傳費嗎?或者應(yīng)該計入什么科目呢?
老師你好,請問購買茶葉和酒的發(fā)票可以入賬嗎?可以的話計入什么科目?
酒批發(fā)業(yè)收回酒瓶蓋支付給客戶的費用計入什么科目,可以計入銷售費用-業(yè)務(wù)宣傳費嗎
老師請問一下,公司購買的茶葉 酒送客戶計入什么科目呢?可以計入業(yè)務(wù)宣傳費嗎
之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報怎么更改
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
收到供貨商開來茶葉/酒費用發(fā)票,不是直接可以這樣入賬嗎:借:銷售費用—業(yè)務(wù)宣傳費 貸:銀行存款
視同銷售是怎么回事呢?不太懂?是要做無票收入交增值稅及附加嗎?
有風(fēng)險 是的 贈送的實物需要視同銷售
交納增值稅和附加稅
那計入福利費或業(yè)務(wù)招待費呢?也需要視同銷售嗎
招待費需要 給職工的做福利費不需要
如果打上公司Logo再送出去做宣傳費用呢?這樣還需要視同銷售嗎?
對的,是的,也需要視同銷售的。
那是計入業(yè)務(wù)宣傳費劃算還是計入業(yè)務(wù)招待費劃算呢?他們匯算清繳扣除比例是多少呢?
如果計入業(yè)務(wù)宣傳費視同銷售,賬分錄怎么做呢?
你好,宣傳費劃算,宣傳費按收入的15%,你以后抵扣不完,以后年度可以抵扣,業(yè)務(wù)招待費按收入的千分之五,發(fā)生額的60%,哪個小按照哪個來,以后就不允許抵扣了。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
那是什么行業(yè)的企業(yè)才能計入業(yè)務(wù)宣傳費呢?如果是園林綠化管理行業(yè)購買的茶葉 酒能計入業(yè)務(wù)宣傳費嗎
你好。他不需要區(qū)分行業(yè)的,所有的都可以啊,你贈送出去的茶葉,你想做宣傳費借銷售費用,宣傳費貸庫存商品,應(yīng)交稅費,應(yīng)繳增值稅,銷項照樣可以視同銷售。