同學(xué)你好 對的 是這樣的
老師,我們都是設(shè)備安裝項(xiàng)目的多,經(jīng)常訂貨都是廠家直接發(fā)貨到項(xiàng)目地,我們也沒有經(jīng)過公司入庫存再出庫,這是可以的嘛?收到發(fā)票,我們都是記:借:庫存商品 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 。后面結(jié)轉(zhuǎn)成本了,就是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這樣做賬可以的嗎?
老師:我們從酒店購了一張充值卡,10000贈2000;這些上游廠家給報銷, 我是購卡的時候借預(yù)付某酒店12000,貸現(xiàn)金10000,營業(yè)外收入2000, 消費(fèi)的時候借銷售費(fèi)用12000,貸預(yù)付某酒店12000; 借其他應(yīng)收廠家12000 貸銷售費(fèi)用12000 報銷的時候借銀行存款12000,貸其他應(yīng)收廠家12000 還是我直接 借其他應(yīng)收廠家12000,貸現(xiàn)金10000,營業(yè)外收入2000
老師,我們是代理商,上游廠家以我們的名義借領(lǐng)的促銷品發(fā)到我們庫房,這些贈品是廠家用來贈送給客戶的,這些入我們庫房,我們做賬嗎, 還是入庫的時候借庫存,貸營業(yè)外收入,出庫的時候借銷售費(fèi)用,貸庫存呢?
上游廠家通過他們訂貨軟件里,以我們的名義借領(lǐng)了促銷品或者贈酒,到我們庫房,我們是要做借庫存貸營業(yè)外收入嗎,出給他們的話我是要借銷售費(fèi)用,貸庫存?
老師,申報費(fèi)用,我們給開具了50000的銷項(xiàng)票,廠家費(fèi)用已報銷到訂貨系統(tǒng)。廠家報銷費(fèi)用抵貨款50000,貨已入庫金額是44658。老師,幫我看下完整的分錄是否正確 開銷項(xiàng) 借預(yù)付賬款50000 貸主營業(yè)務(wù)收入47169.8 銷項(xiàng)稅額2830.2 貨已入庫 借主營業(yè)務(wù)成本44658 貸庫存商品44658???下面不太會了
老師退票費(fèi)能入差旅費(fèi)嗎
收到項(xiàng)目名稱:涉水鑒證*研發(fā)費(fèi)用稅前加計扣除,的專票2000元,會計分錄怎么做,這個有是全部都可以抵扣的嗎?
收到美元貨款8698,報行費(fèi)用10美元,應(yīng)該怎么記賬
境外電商收入怎么入賬?
老師,我們出口送貨上門的,這個關(guān)稅我要怎么估算下呢
個人充值款到匯聚平臺(就類似充值話費(fèi)給移動),匯聚平臺(付款方名稱是廈門吾淵)再轉(zhuǎn)款給湖南墨擎,但是個人充值款到匯聚平臺是沒有發(fā)票的,只有充值記錄,而廈門吾淵是不會從公戶打款到匯聚平臺,這個資金流是不是不合流,然后這種做賬也沒法做吧!
老師,購進(jìn)設(shè)備,款已付,設(shè)備收到,發(fā)票未收到,分錄怎么編制
老師,我單位是個個體戶,從去年2月份開始就沒營業(yè),,營業(yè)執(zhí)照還在,那發(fā)票還能開嗎?現(xiàn)在
老師好,我們一開始成交方式是EXW,先預(yù)收了全款,后又改為FOB方式,國外把國內(nèi)費(fèi)用付給我們,我們現(xiàn)在合同的國內(nèi)費(fèi)用單獨(dú)顯示,請問這樣對可以嗎?對開票和退稅有影響嗎?報關(guān)單如何反應(yīng)。謝謝。
老師,老板開了一家網(wǎng)吧,屬于個人獨(dú)資企業(yè),這個賬是按照個體戶做還是企業(yè)類型做,請老師指教
那他們又通過手續(xù)又將這些贈酒和促銷品核銷到我們名下,我再怎么做
同學(xué)你好 這個有發(fā)票嗎
沒有發(fā)票
那就計入營業(yè)外收入
借領(lǐng)的時候到我們庫里我貸營業(yè)外收入,出庫走銷售費(fèi)用,等再核銷到我們系統(tǒng)里做借庫存或者折合成現(xiàn)金,貸營業(yè)外收入,是這樣的嗎
同學(xué)你好 對的 是這樣的哦
好的,謝謝
滿意請給五星好評,謝謝