你好,設(shè)計(jì)的6%,其他的這個(gè)直接開施工的9%就可以的, 這個(gè)是你們自己使用的話,需要轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)

1、我們公司屬于裝潢工程類行業(yè),屬于從室內(nèi)裝潢設(shè)計(jì)到購買家具,電器等整包,客戶只要拎包入住的那種,我們每個(gè)項(xiàng)目工期也長,至少要3個(gè)月后才能完工。每次簽訂施工合同后,業(yè)主會先打一部分的預(yù)付款給我們公司,當(dāng)月工程又不能結(jié)束,這預(yù)收款需要當(dāng)月作為銷售入賬申報(bào)納稅嗎? 2、比如我們公司購進(jìn)裝潢用主材和輔材,有的是13%稅率進(jìn)項(xiàng)稅,而我們裝潢公司的增值稅稅率是9%,那我們開票出去是按9%還是按13%開票?謝謝![抱拳]
老師好,我們是建筑公司一般計(jì)稅山東分公司,項(xiàng)目在山東,掛靠2公司,屬于北京總部,2公司, 合作模式屬于EPC+F模式 ,招標(biāo) 采購 施工 ,具體財(cái)務(wù)不是很清楚,現(xiàn)在有這么個(gè)問題,我1公司中開城投和2 公司 還有個(gè)3屬于聯(lián)合體形式 ,2公司和建設(shè)單位簽訂棚戶區(qū)改造項(xiàng)目,老師領(lǐng)導(dǎo)問我,在材料采購環(huán)節(jié),關(guān)于稅收,和2對接有需要注意的嗎?老師比如供應(yīng)商給2公司開票,我1掌握這個(gè)成本,關(guān)于稅這塊,發(fā)票是否合規(guī),我這邊需要注意嗎 ?有什么意見嗎?還有我和2財(cái)務(wù)對接,怎樣明確這個(gè)責(zé)任,這個(gè)把控該有誰來吧我,比方說對方給了這個(gè)票,我傳遞給2公司,我需要注意什么,如果不合規(guī),還由我1來出門對接,采購材料稅率是從高還是從低,我們1給3.5 管理費(fèi)給2公司。我財(cái)務(wù)注意那塊老師能給詳細(xì)說說嗎?怎么給領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)
不定項(xiàng)題某縣城一家建筑公司為增值稅一般納稅人,從事建筑、安裝、裝飾等建筑服務(wù),2019年7月份發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)承包一家工廠的廠房建設(shè)工程,本月全部完工,建設(shè)施工合同中注明工程總價(jià)款為2000萬元。另外得到對方支付的提前竣工獎(jiǎng)120萬元。(2)承包一家服裝廠廠房改造工程,工程總價(jià)款為500萬元,建筑公司購進(jìn)用于改造工程的材料,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為80萬元。另支付水電費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明稅額為3萬元。(3)承包一家商場的裝飾工程,完工后向商場收取人工費(fèi)30萬元、管理費(fèi)6萬元、輔助材料費(fèi)3萬元。工程主要材料由商場提供。(4)將本企業(yè)閑置的2輛攪拌車出租給其他建筑公司,租期為半年,每月租金為3萬元。對方一次性支付租金18萬元。已知:上述收入均為不含稅收入,上述業(yè)務(wù)均按一般計(jì)稅方法計(jì)算。建筑服務(wù)適用的增值稅稅率為9%;有形動產(chǎn)租賃適用的增值稅稅率為13%。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(1)承包廠房建設(shè)工程應(yīng)繳納的增值稅為()。A.[2000+120÷(1+9%)]×9%=189.9萬元B.2000
你好郝老師,我們是電力工程公司。有兩個(gè)項(xiàng)目我們掛靠別人的資質(zhì)接的項(xiàng)目。甲方和被掛靠方乙方簽工程總承包合同。甲方要求乙方供材料給甲方開60%的材料票,40%的建筑服務(wù)票。但是被掛靠乙方只收取我們2個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)。其他的他們什么也不管。我們現(xiàn)在是已借款名義先把錢轉(zhuǎn)給乙方,讓乙方在給我們的材料方打款,材料方把票開給乙方。等甲方讓乙方開票,乙方收到甲方工程款時(shí)乙方在把我前期已借款名義的錢轉(zhuǎn)給我們。我們在核算下材料方總計(jì)開給乙方多少進(jìn)項(xiàng),乙方開給甲方多少銷項(xiàng),算出差多少票我們在把差的票開建筑服務(wù)給乙方補(bǔ)齊。等甲方給乙方回款的時(shí)候,乙方就扣除2個(gè)點(diǎn)管理費(fèi)把剩余款轉(zhuǎn)給我們。我想問一下老師,我們這樣操作合不合理?我們算分包方嗎?
1.我們公司是投資做光伏電站的,跟總包簽訂總包合同,他們包設(shè)計(jì)服務(wù)、材料設(shè)備采購、安裝施工,我們是要求他開9%建筑服務(wù)發(fā)票還是6% 13%9%分開開具呢? 2.后期建設(shè)完畢了我們是否需要把整個(gè)電站從在建工程計(jì)入固定資產(chǎn)?
老師好,我是24年11月底接手餐飲店做賬,當(dāng)時(shí)交接的時(shí)候,對方財(cái)務(wù)只肯給11月份底財(cái)務(wù)報(bào)表和一張科目余額表給我,后期我申報(bào)第四期財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,就直接在她給的科目余額表基礎(chǔ)上加上12月經(jīng)營情況申報(bào)數(shù)據(jù),忘記核對申報(bào)第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表,現(xiàn)在稅務(wù)局顯示數(shù)據(jù)不符,我自查發(fā)現(xiàn)收入相差二十多萬的出入,目前我應(yīng)該按怎樣修改調(diào)整
繳納社保這塊怎么做的分錄, 繳納時(shí)借應(yīng)付職工薪酬社保 借其他應(yīng)付款社保 貸銀行存款 計(jì)提工資時(shí)借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)付職工薪酬社保 發(fā)放時(shí)借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款 貸個(gè)稅 貸其他應(yīng)付款社保 總感覺那里不對,和我在電子個(gè)稅申報(bào)的數(shù)據(jù)不一樣 我這樣做是不是不對
老師您好,公司剛開業(yè),和老板借了5萬用于日常開支,計(jì)入其他應(yīng)付款對著吧?
老師好! 我想請問一下,我們公司找個(gè)人貸款,這個(gè) 貸款的利息需要交哪些稅,如果要繳納需要代扣代繳嘛
老師,減值計(jì)提規(guī)則和辦法依據(jù)是啥意思,都有啥呀
你好,請問員工去出差,住宿費(fèi)專票可以用于增值稅抵扣嗎?
生產(chǎn)的產(chǎn)品根據(jù)訂單生產(chǎn),沒有入庫,直接銷售出去。月底怎樣做結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師你好,個(gè)體戶在申報(bào)經(jīng)營所得稅的時(shí)候,普票,未達(dá)起征點(diǎn),不交增值稅的金額比如100元,在收入總額一欄要加上嗎
老師中秋節(jié)公司給客戶送月餅的會計(jì)分錄怎么做喲?還有發(fā)給員工的部分
老師好!我資產(chǎn)負(fù)債表一季度資產(chǎn)總額年初余額1126.00萬元,期未余額100.36萬元,第二季年初余額1126萬,期未余額10104.22,第三季度年初余額1126. 萬,期未995.56,企業(yè)所得稅一、二、三季度季初季未數(shù)怎么填對的?麻煩老師詳細(xì)說一下,謝謝!


老師,還有問題 我們建成之后的收入是用電方給我們支付電費(fèi),我們是不是開具13%的電費(fèi)發(fā)票?那總包給我們的這個(gè)票,9%的進(jìn)項(xiàng)稅我們是可以抵扣的吧?
對的,是的,可以抵扣的。
1.就這個(gè)電站投資建設(shè),母公司在西安,我們有個(gè)子公司在瑞昌,那么他在瑞昌建的電站收取電費(fèi)后,上稅也是在當(dāng)?shù)兀ㄔ鲋刀?、所得稅等),那么母公司牽扯什么稅嗎?2.跟母公司有牽扯的就只是合并報(bào)表? 3.如果子公司收取電費(fèi)后,想要把錢先都給母公司上交,子公司要付錢的話,母公司再給劃撥,像這樣的情況母子公司往來的轉(zhuǎn)賬怎么記賬呢?
你好,母公司和這個(gè)電站有關(guān)系嗎?如果沒有關(guān)系的話,和這個(gè)沒有關(guān)系啊,不需要交稅的,母子公司他兩個(gè)自己做自己的就可以了 如果你們股東需要看合并的數(shù)據(jù),可以出合并報(bào)表。出不出合并報(bào)表,你們自己決定就行 那支付出去以什么名義支付?
第三個(gè)問題: 因?yàn)樽蛱旌豌y行的聊到過母子公司的資金調(diào)配的事,銀行說有些企業(yè)集團(tuán)化管理:子公司賬戶不留錢,子公司取得收入后都轉(zhuǎn)給母公司,然后子公司需要付錢的時(shí)候,母公司再統(tǒng)一分配。 所以我也納悶,他們的賬務(wù)是怎么操作的
你好,那就做往來其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款。
那子公司給母公司分紅的話,母公司需要交什么稅呢?
都是有限公司分紅,不需要交稅的。
前提是子公司它得有盈利,繳納了企業(yè)所得稅。