你好,這個(gè)是不是你所得稅申報(bào)的時(shí)候收入沒(méi)填寫對(duì)呀?
電子稅務(wù)局給我推送了一個(gè)異常,企業(yè)所得稅稅前扣除憑證發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)提示反饋。異常項(xiàng)目名稱,企業(yè)開具發(fā)票收入大于所得稅申報(bào)收入。您知道這是什么意思嗎?
電子稅務(wù)局上企業(yè)所得稅稅前憑證發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)提示反饋(按戶管),提示企業(yè)開具發(fā)票收入大于所得稅申報(bào)收入,是什么原因?qū)е逻@個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示?如果處理?
老師,問(wèn)一下,公司收到稅務(wù)局送達(dá)的企業(yè)所得稅稅前扣除憑證(發(fā)票)風(fēng)險(xiǎn)提示反饋,異常項(xiàng)目名稱:企業(yè)取得作廢發(fā)票稅前扣除。我查看發(fā)票問(wèn)題情況表后,都是當(dāng)月開的發(fā)票當(dāng)月作廢的,為什么季度身邊企業(yè)所得稅后,會(huì)提示有風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師,電子稅務(wù)局里——我的待辦,提示未處理,點(diǎn)開看說(shuō)是企業(yè)所得稅稅前扣除憑證(發(fā)票)風(fēng)險(xiǎn)提示反饋,異常項(xiàng)目名稱是企業(yè)滯納金未進(jìn)行納稅調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)一下該怎么處理???
老師您好,電子稅務(wù)局推送了一個(gè)異常是企業(yè)所得稅稅前扣除憑證(發(fā)票)風(fēng)險(xiǎn)提示(按戶管)。風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)名稱:企業(yè)開具發(fā)票收入大于所得稅申報(bào)收入,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)我要怎么處理?
實(shí)收資本如果實(shí)際是5000萬(wàn),只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬(wàn)
15年建廠的時(shí)候,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金5000萬(wàn),打在5000萬(wàn)打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來(lái)了,花在其他項(xiàng)目上?,F(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實(shí)收資本填5000萬(wàn)還是不用填了
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
這個(gè)是不是因?yàn)樗枚惿陥?bào)收入與增值稅申報(bào)收入差異造成的
對(duì),這個(gè)有可能是這個(gè)差異來(lái)造成的
增值稅收入包括開票和未開票嗎
對(duì),開票的和未開票的都是包含在內(nèi)的
但是風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)名稱是企業(yè)開具發(fā)票收入大于所得稅申報(bào)收入,所以老師我應(yīng)該要怎么查
你就需要看看你開票收入開了多少,然后所得稅申報(bào)的時(shí)候,收入那塊兒你填寫的多少?