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老師,應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額在購入商品的時候用 寫在借方,應(yīng)交稅費-銷項稅額什么情況下不需要寫(就是賬本不需要錄進去)

2023-07-31 17:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-31 17:13

銷售免稅商品時,如免稅農(nóng)產(chǎn)品時。

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快賬用戶5285 追問 2023-07-31 17:15

那如果是退稅呢,是不是就是換個科目錄

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快賬用戶5285 追問 2023-07-31 17:16

是一般納稅人

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快賬用戶5285 追問 2023-07-31 17:23

是不是退稅的話,就只錄進項稅額就好了,不是退稅的話,進項和銷項都要錄進去

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齊紅老師 解答 2023-07-31 17:36

退稅不是通過銷項??赏ㄟ^進項或未交增值稅

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快賬用戶5285 追問 2023-07-31 17:40

不是交增值稅進項稅額,之后再退的嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-31 17:48

退的實際是進項,不是銷項。
可以通過這個分錄 借:銀行存款 貸:進項

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快賬用戶5285 追問 2023-07-31 18:47

那進項稅和銷項稅是正常錄進去的?繳的增值稅是進項嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-31 18:53

進項稅和銷項稅是正常錄進去

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齊紅老師 解答 2023-07-31 18:55

假設(shè)無進項轉(zhuǎn)出與留抵等,若要交增值稅,是按增值額交,即銷項減去進項交。

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銷售免稅商品時,如免稅農(nóng)產(chǎn)品時。
2023-07-31
按以下的思路做 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2023-08-25
您好!那就是要退稅,需要寫退稅的分錄
2023-07-08
收到專票,暫時不勾選認(rèn)證
2025-04-24
您好 上個月月末寫分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)9000 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 9000 本月交稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 9000 貸:銀行存款 9000
2023-11-28
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