你好,可以的,可以抵扣的
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)我們是建筑公司一直開(kāi)票開(kāi)的都是建筑類 9個(gè)點(diǎn)的增值稅專票,我們是簡(jiǎn)易計(jì)稅,收到的增值稅專票,不應(yīng)該都是能抵扣嗎?上個(gè)月收到進(jìn)項(xiàng)多,我抵的少,多交了增值稅,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在收到稅務(wù)這個(gè)通知我要怎么弄?
老師好!我們單位是一般納稅人,公車賣(mài)給個(gè)人,開(kāi)了一張13%的普通發(fā)票,需要繳納增值稅及附加稅。請(qǐng)問(wèn),我們有購(gòu)進(jìn)材料的進(jìn)項(xiàng)稅額,可以抵扣這筆銷項(xiàng)稅額嗎?
請(qǐng)問(wèn)下老師,我單位是一般人的建筑公司,前幾日給當(dāng)?shù)氐沫h(huán)保局開(kāi)了一張34萬(wàn)的全電普通發(fā)票稅率9%,稅額2萬(wàn)8千多,請(qǐng)問(wèn)我們收到的13%進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,能抵扣這個(gè)普票的增值稅嗎?
老師請(qǐng)問(wèn):我司是掛靠方,前兩個(gè)月給被掛靠方(一般納稅人)開(kāi)的專票,進(jìn)項(xiàng)稅額8萬(wàn),算賬時(shí)他們說(shuō)這進(jìn)項(xiàng)額他們不能抵扣,就少給了這8萬(wàn)。近日我方通過(guò)稅局查詢到對(duì)方已經(jīng)做了勾選認(rèn)證?,F(xiàn)在我們想過(guò)去要這8萬(wàn),還用開(kāi)發(fā)票嗎?謝謝老師!
老師,我公司有一個(gè)工會(huì)專戶,現(xiàn)在對(duì)方給我方開(kāi)具發(fā)票,是開(kāi)具我公司的名稱,還是開(kāi)具工會(huì)專戶的名稱?
老師 銀行收取的網(wǎng)銀年費(fèi)和短信費(fèi) 應(yīng)該屬于管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用
老師,公司組織團(tuán)建,應(yīng)該開(kāi)什么發(fā)票內(nèi)容?
老師請(qǐng)問(wèn)買(mǎi)的社保在那個(gè)公司是不是就要在那個(gè)公司發(fā)工資?
建筑企業(yè)分包的分錄怎么做
已知實(shí)發(fā)工資8000,怎么推算應(yīng)發(fā)工資(同時(shí)個(gè)稅要計(jì)算準(zhǔn)確),懂得老師回答謝謝
你好老師,我公司是小規(guī)模納稅人,年收入35000,要交多少的企業(yè)所得稅?現(xiàn)在企業(yè)所得稅是百分幾呢?
去年所得稅享受一次性加速折舊,今年做去年年報(bào)的時(shí)候,應(yīng)該如何申報(bào)?是調(diào)減還是調(diào)增,調(diào)增數(shù)據(jù)填哪里?
老師,我們是農(nóng)業(yè)公司,供貨方給我們開(kāi)具發(fā)票,為什么稅率有的是9%,有的是1%,有的是13%,這是由什么決定的
新的個(gè)稅法條款是怎樣的?
我開(kāi)出去的是普通發(fā)票,我得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣是吧
如果我是小規(guī)模就不能抵了是嗎
你好是的,是這么做的
那為啥有的老師不能抵扣
那個(gè)規(guī)定不允許 拿依據(jù)來(lái)
是不是簡(jiǎn)易計(jì)稅,不能抵,
是啊 你那個(gè)不是簡(jiǎn)易計(jì)稅啊