嗯嗯,可以抵扣的,沒問題的
老師,一般納稅人原材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票增值稅13%,而我們開給建筑公司只要9%專票,請(qǐng)問一般納稅人可以開13%和9%的專票嗎?那銷項(xiàng)9%的話,進(jìn)項(xiàng)13%可以抵扣嗎?
老師,企業(yè)是一般納稅人,把房子租給個(gè)人,開的是普通發(fā)票,普票是不是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,需要繳納增值稅呢?我們進(jìn)項(xiàng)稅有留底稅額,能抵扣不?
老師,我們是一般納稅人給小規(guī)??蛻糸_了增值稅普票,那這張普票的銷項(xiàng)稅額可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
老師好!我們單位是一般納稅人,公車賣給個(gè)人,開了一張13%的普通發(fā)票,需要繳納增值稅及附加稅。請(qǐng)問,我們有購進(jìn)材料的進(jìn)項(xiàng)稅額,可以抵扣這筆銷項(xiàng)稅額嗎?
老師,我們公司是一般納稅人公司,處置二手車,當(dāng)時(shí)買的時(shí)候是新車,進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)使用,現(xiàn)在要賣這輛車給個(gè)人,開13%的普通發(fā)票對(duì)吧?,這個(gè)銷項(xiàng)稅可以用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動(dòng)著往后走的,并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說的會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級(jí)科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長期股權(quán)投資 這個(gè)科目以賬面金額列報(bào)么?
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來原材料,開始只有明細(xì)表,沒有發(fā)票,比如3月份買回來水泥 100噸,4月份買回來150,5月份買回來50,5月份開票180噸,這種情況,我每個(gè)月應(yīng)該怎么入賬
稅負(fù)什么意思啊?;卮?/p>
我公司外購商品,取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并抵扣。通過紅十字會(huì)對(duì)敬老院進(jìn)項(xiàng)無償捐贈(zèng)。請(qǐng)問我公司入賬增值稅如何處理?
進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證需要按本月領(lǐng)了哪些材料對(duì)應(yīng)的發(fā)票認(rèn)證嗎
老師業(yè)務(wù)3中的12噸為什么不視同銷售算銷項(xiàng)稅額
老師我們單位承接了一個(gè)弱電安裝的項(xiàng)目,進(jìn)項(xiàng)票有一些電纜,攝像機(jī)等,現(xiàn)在甲方要求我們開發(fā)票,我的進(jìn)項(xiàng)票只有27萬,對(duì)方要求我們開47萬的發(fā)票,這咋開了
公車賣給個(gè)人,賬務(wù)處理上有需要注意的事項(xiàng)?
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理 ? 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 ? ? ? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 支付清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 變賣開票 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%。未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%,減按2%只能開普票) 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
好的,謝謝老師!
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個(gè)5星好評(píng)。禮貌用語,切勿回復(fù)!