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Q

老師好!我們單位是一般納稅人,公車賣給個人,開了一張13%的普通發(fā)票,需要繳納增值稅及附加稅。請問,我們有購進材料的進項稅額,可以抵扣這筆銷項稅額嗎?

2023-01-06 09:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-01-06 09:33

嗯嗯,可以抵扣的,沒問題的

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快賬用戶7244 追問 2023-01-06 09:36

公車賣給個人,賬務(wù)處理上有需要注意的事項?

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齊紅老師 解答 2023-01-06 09:37

清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理 ? 固定資產(chǎn)減值準備 ? ? ? 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 支付清理費用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 變賣開票 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(已經(jīng)抵扣進項按13%。未抵扣進項按3%,減按2%只能開普票) 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入

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快賬用戶7244 追問 2023-01-06 09:39

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2023-01-06 09:43

不客氣,祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復!

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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