可先暫估入賬 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
收票后,借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:預(yù)付賬款
老師,8月份支付的貨款,9月份才拿到發(fā)票,用私賬付的款,沒有銀行回單,8月份的賬要怎么入賬才能降低利潤呢?
老師,我們購進(jìn)貨物,隨貨同行單是12月份來的,相當(dāng)于12月份已經(jīng)入庫,但是發(fā)票是隔年1月才來的,可以把1月的發(fā)票放到12月做賬嗎?
老師您好,我3月份付的貨款,3月份已經(jīng)做成本,發(fā)票6月份才收到,請問收到發(fā)票怎么做賬
老師,6月份采購的中草藥,款已經(jīng)支付,給的是隨貨同行單。發(fā)票7月份才到,我得怎么入賬?
老師,6月份貨到同時(shí)也付款了,但是發(fā)票7月到的,我得怎么處理記賬呢?
現(xiàn)在銀行貸款都需要打到第三方收款,相當(dāng)于你要貸這筆款,必須是你要付對方公司的貨款之類的,錢必須打到對方公司的賬戶,其實(shí)又沒有這邊筆款需要付,只是為了貸款虛構(gòu)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),對于對方公司這筆款又屬于收入,這種為了貸款虛構(gòu)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)?
老師,我在做 24 年匯算清繳。老師,我有一筆報(bào)銷,跨年了。這筆報(bào)銷差旅費(fèi)22799.81 元,和業(yè)務(wù)招待費(fèi) 1243.8 元,共計(jì) 24043.61 元。我是需要在 24 年匯算清繳納稅調(diào)減,25 年匯算清繳納稅調(diào)增對嗎[疑問]
你好,請問2024年的發(fā)票未入賬,可以在2024年匯算清繳時(shí),把對應(yīng)的成本費(fèi)用調(diào)減嗎
老師,你好!請教個(gè)問題。我們是施工單位,收到材料商專票一張,但發(fā)票上只注明項(xiàng)目名稱,沒有注明項(xiàng)目地址,稅務(wù)上要不要緊的?
老師請問下我們新項(xiàng)目試營業(yè)了一個(gè)多月了,國企想跟我們合資 目前我們這個(gè)項(xiàng)目投資的很多設(shè)備還有儀器都到了錢也付了一半,如果再以目前這個(gè)公司和國企在合資一個(gè)新公司的話,這些資產(chǎn)要怎么和業(yè)務(wù)要怎么轉(zhuǎn)移到新公司呢
請問工商年報(bào)里面這個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該從哪里獲取,怎么怎么填寫,我公司社保人數(shù)不是很穩(wěn)定,1-3人
個(gè)體戶登錄電子稅務(wù)局,是登錄企業(yè)業(yè)務(wù),還是自然人業(yè)務(wù)
老師,年中從代賬公司接賬,是不是,把科目余額表的期末余額輸入到新賬套的期初,錄入上各科目的本年累計(jì)數(shù)就可以了
老師你好,事業(yè)單位醫(yī)院,24年有一筆辦公費(fèi)600沒入賬,現(xiàn)在跨期了,財(cái)務(wù)會計(jì)怎么記賬
請問固定資產(chǎn)的多少,對銀行貸款有哪方面的影響?
錢一開始就已經(jīng)付了
上面的分錄有的
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
可是商品付款的時(shí)候已經(jīng)入庫了,只不過是發(fā)票后到的
可先暫估入賬
借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
收票后,借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:預(yù)付賬款
或者沖銷暫估分錄,再做有票分錄
老師,我們是先付款的,貨也入庫了,只是發(fā)票后到的
預(yù)付款 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
入庫 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估