?你好,學(xué)員,第二張圖片可以截圖全一點(diǎn)嗎
遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債如何區(qū)分,什么情況下要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)?什么情況下確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債?
老師,這道題為什么要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債
一個(gè)企業(yè)當(dāng)期應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債,用公式表達(dá)為:當(dāng)期應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債=期末遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債-期初遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債。()這句話對(duì)嗎
遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債什么時(shí)候確認(rèn)
這個(gè)為什么會(huì)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債呢?
小規(guī)模納稅人的個(gè)體工商戶個(gè)稅也是按季度申報(bào)吧?
領(lǐng)導(dǎo)讓統(tǒng)計(jì)利潤開股東會(huì)用 我是根據(jù)利潤表里的利潤統(tǒng)計(jì)數(shù)呀? 還是按實(shí)際利潤=收入-費(fèi)用-稅金-增值稅? 哪種統(tǒng)計(jì)方法更合適?
老師你好,我想問一下,我們之前有一個(gè)會(huì)計(jì)把小規(guī)模要交的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)。到營業(yè)外收入里,后來又發(fā)現(xiàn)要交增值稅,又被她做在未交增值稅,現(xiàn)在未交增值稅上就掛著這個(gè)稅,現(xiàn)在我要怎么幫她紅沖這個(gè)票,才能把稅調(diào)回來。去年7月份升成了一般納稅人。
老師,你好,采購設(shè)備的差旅費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?
老師,新公司。我準(zhǔn)備建二月份的賬,現(xiàn)在根據(jù)一月份余額表我設(shè)置期初余額,你看看我設(shè)置的銀行存款對(duì)嗎?
伙食費(fèi)是做在職工福利里面嗎
現(xiàn)在就是有一個(gè)問題都是A公司是幫B公司做業(yè)務(wù) ,然后A公司開了這個(gè)450131.7的發(fā)票,收到394158.65的發(fā)票 銷項(xiàng)398346.63 稅額51785.07 價(jià)稅合計(jì)450131.7 進(jìn)項(xiàng)348812.98 稅額45345.67 價(jià)稅合計(jì)394158.65 請(qǐng)問 A公司轉(zhuǎn)多少錢給B公司 稅錢都是算B公司的 A公司屬于代繳。
電子發(fā)票,開錯(cuò)了怎么作廢
設(shè)備3-5萬左右,給紅十字會(huì)的,我們賬務(wù)上要注意什么? 需要紅十字會(huì)出示什么手續(xù)給我們作賬用嗎?
我們是做展會(huì)的,開具的發(fā)票是*會(huì)展服務(wù)*會(huì)展服務(wù),我們會(huì)議會(huì)請(qǐng)專家講課,走的靈活用工平臺(tái),我們開票可以開什么呢,會(huì)展服務(wù)*會(huì)議展覽服務(wù)費(fèi),現(xiàn)代服務(wù)*會(huì)議服務(wù)費(fèi)可以嗎