你好,可以的。操作沒問題了。
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,我們曾經(jīng)給客戶代開過專票明細(xì)是文化創(chuàng)意服務(wù)*會議展覽服務(wù)。先發(fā)生糾紛,對方給我們開具紅字通知單只能開:會展服務(wù)*會議展覽服務(wù)。這樣可以嗎,影響我們申請代開紅字發(fā)票嗎
我們經(jīng)營范圍里面有會議會展服務(wù),開票可以開會議服務(wù)嗎?
老師,我們出租一間房子給客戶用來展覽商品,我們可以按現(xiàn)代服務(wù)開會議展覽服務(wù)發(fā)票嗎?
我們是做會展服務(wù)的,我們收到的展會服務(wù)開具的發(fā)票是會展服務(wù),我們會議會請專家講課,要支付專家講課的費(fèi)用,專家再給我們開具會展服務(wù)*會議服務(wù),或者會展服務(wù)*展覽服務(wù)可以么?
我們是做會展服務(wù)的,我們開給客戶的發(fā)票是會展服務(wù),我們會議要請專家講課,支付專家講課費(fèi)用,專家給我們開具發(fā)票,開什么類目合適,*會展服務(wù)*會議服務(wù)、*現(xiàn)代服務(wù)*信息服務(wù)費(fèi)、*信息技術(shù)服務(wù)*信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),這三個(gè)哪個(gè)合適?
老師,上個(gè)月開了外經(jīng)證,也開了發(fā)票,但是沒有預(yù)繳增值稅,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)外經(jīng)證地址有誤,然后把發(fā)票沖紅了,需要重新核銷,可以核銷掉嗎?用交稅嗎
老師好,注銷預(yù)檢出來一個(gè)這個(gè)提示,應(yīng)該怎樣報(bào)這一條呢?
老師!24年四季度忘計(jì)提所得稅了,申報(bào)的時(shí)候按照報(bào)表申報(bào)的,年報(bào)也按照報(bào)表申報(bào)的,25年調(diào)整成未分配利潤,,我現(xiàn)在需要調(diào)整年報(bào)嗎
現(xiàn)在就是有一個(gè)問題都是A公司是幫B公司做業(yè)務(wù) ,A公司是一般納稅人。所有利潤是最后A公司轉(zhuǎn)給B公司。然后A公司開了這個(gè)450131.7的發(fā)票,收到394158.65的發(fā)票 銷項(xiàng)398346.63 稅額51785.07 價(jià)稅合計(jì)450131.7 進(jìn)項(xiàng)348812.98 稅額45345.67 價(jià)稅合計(jì)394158.65 請問 A公司轉(zhuǎn)多少錢給B公司 稅錢都是算B公司的 A公司屬于代繳。(不算印花稅和所得稅)?
哪種個(gè)體戶必須要交社保,不是查賬征收的?還是說要有股東的?
請問老師,少于500萬的固定資產(chǎn)是不是可以一次性折舊?
老師好,彌補(bǔ)虧損 比如2020年虧損 50萬 是不是到2026年 這個(gè)虧損的50萬 要是還沒彌補(bǔ)完 就清零了 假如2026年企業(yè)盈利10萬 那就是要按5%交企業(yè)所得稅了 是不是這個(gè)意思
請問留抵退稅申報(bào)是隨時(shí)都可以嗎,今天沒有申報(bào),明天17還能申請嗎
2025年房產(chǎn)稅上半年的稅源信息中,租金收入按半年填報(bào)還是按全年填報(bào)
公司是廠房產(chǎn)權(quán)所有人,現(xiàn)將廠房直接租給其他公司,直接開發(fā)票給他們;或者說將廠房全部租給個(gè)人或第三方,再由他們自己出租給別人。這兩種途徑,哪一種交房產(chǎn)稅更?。?/p>