你好,操作是可以的。

老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,我們曾經(jīng)給客戶代開過專票明細(xì)是文化創(chuàng)意服務(wù)*會議展覽服務(wù)。先發(fā)生糾紛,對方給我們開具紅字通知單只能開:會展服務(wù)*會議展覽服務(wù)。這樣可以嗎,影響我們申請代開紅字發(fā)票嗎
我們是做會展服務(wù)的,會經(jīng)常請專家講課,要付給專家一定的費(fèi)用,但是專家不愿意給我們開具發(fā)票,有什么方法可以不需要發(fā)票?
我們是做會展服務(wù)的,要支付給專家講課的費(fèi)用,我們給對方申報個稅,可以做進(jìn)工資嗎?
我們主營業(yè)務(wù)是會展服務(wù),在全國各地舉辦會議,邀請展商和客戶參加,收取會展服務(wù)費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi),我們支付出去的費(fèi)用,對方給我們開具發(fā)票開的是會議服務(wù)費(fèi),那我們計入會議費(fèi)還是主營業(yè)務(wù)成本?
我們是做展會服務(wù)的,就是全國各地開會議,客戶主要是展商在我們這里辦會展,我們會邀請專家講課,課題我們會自己策劃,我們請外面的公司專門給我們策劃課題,開具的發(fā)票是設(shè)計服務(wù)*策劃服務(wù),計入什么科目?主營業(yè)務(wù)成本嗎?
老師,您好,開具電子專票當(dāng)月只能沖紅,這個需要入賬嗎?
沒有申報個稅的員工食堂生活費(fèi)在25年三季度的所得稅報表中的已計提的工資薪金中嗎?
老師,運(yùn)輸公司,名下沒有大車,都是租賃別人的車?yán)?,這樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個稅客戶端申報問題
好的,老師,企業(yè)所得稅報表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)啊!
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場在轉(zhuǎn)租給商戶,中間賺取差價,請問稅務(wù)可以簡易征收嗎?
老師,異地預(yù)繳了的稅款,但是公司利潤是負(fù)的,明年是不是得申請退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報企業(yè)所得稅的時候總是有黃色的?是什么意思?
長投換出為什么不交增值稅?
就是我們自己開會展服務(wù),支付 給專家的費(fèi)用,專家再給我們開進(jìn)會展服務(wù)也是可以么
你好,操作是可以的。