是,伙食費(fèi)是做在職工福利里面
請(qǐng)問(wèn),老師1月份的伙食費(fèi)支出憑證 借;管理費(fèi)用 教師伙食費(fèi) 貸;庫(kù)存現(xiàn)金 借:應(yīng)付職工薪酬 _職工福利費(fèi)_伙食費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬_職工福利費(fèi)_伙食費(fèi)。
應(yīng)付職工薪酬包含職工福利伙食費(fèi)嗎
食堂伙食費(fèi),是不是要先計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi)里面 借:管理費(fèi)用 食堂伙食費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi),借:應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi) 貸:銀行存款
支付辦公室職工伙食的蔬菜大米,是在管理費(fèi)用-職工薪酬-福利費(fèi),還是管理費(fèi)用-福利費(fèi)呢?
支付辦公室職工伙食的蔬菜大米,是在管理費(fèi)用-職工薪酬-福利費(fèi),還是管理費(fèi)用-福利費(fèi)呢?
老師,上個(gè)月開(kāi)了外經(jīng)證,也開(kāi)了發(fā)票,但是沒(méi)有預(yù)繳增值稅,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)外經(jīng)證地址有誤,然后把發(fā)票沖紅了,需要重新核銷,可以核銷掉嗎?用交稅嗎
老師好,注銷預(yù)檢出來(lái)一個(gè)這個(gè)提示,應(yīng)該怎樣報(bào)這一條呢?
老師!24年四季度忘計(jì)提所得稅了,申報(bào)的時(shí)候按照?qǐng)?bào)表申報(bào)的,年報(bào)也按照?qǐng)?bào)表申報(bào)的,25年調(diào)整成未分配利潤(rùn),,我現(xiàn)在需要調(diào)整年報(bào)嗎
現(xiàn)在就是有一個(gè)問(wèn)題都是A公司是幫B公司做業(yè)務(wù) ,A公司是一般納稅人。所有利潤(rùn)是最后A公司轉(zhuǎn)給B公司。然后A公司開(kāi)了這個(gè)450131.7的發(fā)票,收到394158.65的發(fā)票 銷項(xiàng)398346.63 稅額51785.07 價(jià)稅合計(jì)450131.7 進(jìn)項(xiàng)348812.98 稅額45345.67 價(jià)稅合計(jì)394158.65 請(qǐng)問(wèn) A公司轉(zhuǎn)多少錢給B公司 稅錢都是算B公司的 A公司屬于代繳。(不算印花稅和所得稅)?
哪種個(gè)體戶必須要交社保,不是查賬征收的?還是說(shuō)要有股東的?
請(qǐng)問(wèn)老師,少于500萬(wàn)的固定資產(chǎn)是不是可以一次性折舊?
老師好,彌補(bǔ)虧損 比如2020年虧損 50萬(wàn) 是不是到2026年 這個(gè)虧損的50萬(wàn) 要是還沒(méi)彌補(bǔ)完 就清零了 假如2026年企業(yè)盈利10萬(wàn) 那就是要按5%交企業(yè)所得稅了 是不是這個(gè)意思
請(qǐng)問(wèn)留抵退稅申報(bào)是隨時(shí)都可以嗎,今天沒(méi)有申報(bào),明天17還能申請(qǐng)嗎
2025年房產(chǎn)稅上半年的稅源信息中,租金收入按半年填報(bào)還是按全年填報(bào)
公司是廠房產(chǎn)權(quán)所有人,現(xiàn)將廠房直接租給其他公司,直接開(kāi)發(fā)票給他們;或者說(shuō)將廠房全部租給個(gè)人或第三方,再由他們自己出租給別人。這兩種途徑,哪一種交房產(chǎn)稅更???
要算個(gè)稅吧
若是現(xiàn)金伙食補(bǔ)貼,要并入交個(gè)稅,若不是,不用交個(gè)稅
好的,謝謝
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!