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請問,老師1月份的伙食費支出憑證 借;管理費用 教師伙食費 貸;庫存現(xiàn)金 借:應付職工薪酬 _職工福利費_伙食費 貸:應付職工薪酬_職工福利費_伙食費。

2021-07-13 03:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-13 05:09

你好?;锸迟M這樣分錄對的

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快賬用戶2047 追問 2021-07-13 05:27

老師為什么要這樣分錄啊!我是懵的

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齊紅老師 解答 2021-07-13 05:39

您好 你就是順序反了,意思一樣 正常順序這樣 計提分配 借;管理費用 教師伙食費 貸應付職工薪酬 _職工福利費_伙食費 發(fā)放 借應付職工薪酬_職工福利費_伙食費。 貸現(xiàn)金

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快賬用戶2047 追問 2021-07-13 10:30

哦!老師,那我們會計他做的憑證都是發(fā)放,沒有計提這樣也可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-13 10:36

借:應付職工薪酬 _職工福利費_伙食費 貸:應付職工薪酬_職工福利費_伙食費。 后面這個分錄 就相當把計提 補上了?

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快賬用戶2047 追問 2021-07-13 10:46

老師,我們會計的憑證是這樣做的,我想知道這樣沒有計提也可以嗎? 借:管理費用教師伙食費 貸:現(xiàn)金

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齊紅老師 解答 2021-07-13 10:47

需要計提的。正因為他沒有計提,所以后面才補的那筆分錄。相當于把具體補上了。 補上就可以。

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快賬用戶2047 追問 2021-07-13 11:05

老師,我發(fā)給你看,這樣的憑證就沒有計提,是不是也可以

老師,我發(fā)給你看,這樣的憑證就沒有計提,是不是也可以
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齊紅老師 解答 2021-07-13 11:28

這個憑證上這一筆不行? 要計提??

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快賬用戶2047 追問 2021-07-13 12:02

老師如果不計提有沒有影響

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齊紅老師 解答 2021-07-13 12:19

不計提就是 賬務處理不正確,應付職工薪酬核定不準確? ?要更正的?

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你好?;锸迟M這樣分錄對的
2021-07-13
你好對的是這么做的
2023-07-08
借銀行存款, 貸應付職工薪酬福利費, 借應付職工薪酬福利費, 借管理費用福利費負數(shù)
2023-08-31
同學你好 你的問題是什么
2022-04-27
你好,可以這么做的。
2021-10-22
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