你好?;锸迟M這樣分錄對的
老師伙食費,是屬于,管理費用。還是屬于,應付職工薪酬--職工福利,呢
請問,老師1月份的伙食費支出憑證 借;管理費用 教師伙食費 貸;庫存現(xiàn)金 借:應付職工薪酬 _職工福利費_伙食費 貸:應付職工薪酬_職工福利費_伙食費。
請問我們公司交伙食費2100(其中單位交1000,個人交600,待售保安500) 分錄怎么寫,不會 借管理費用-福利費 2100 貸 應付職工薪酬-福利費 2100 借應付職工薪酬-福利費 1000 其他應付款-代付伙食費 1100 貸現(xiàn)金 1100 收取個人 借現(xiàn)金1100 貸:其他應付款-代付伙食費 1100
老師就是食堂購買米借應付職工薪酬福利費貸現(xiàn)金100元月末結(jié)轉(zhuǎn)借結(jié)余貸伙食支出100元嗎
老師好,請教一下,員工食堂購菜及食堂用品放在應付職工薪酬--職工福利費。每月末,我都是按計提:管理費用--職工福利費 貸:應付職工薪酬--職工福利費;2、支付菜金及其他用品時:借:應付職工薪酬--職工福利費 貸:現(xiàn)金??梢园?/p>
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項不應該是其他應收款嗎
昨天下午快五點有個座機號碼給公司財務打電話,財務不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機號,這可怎么辦啊,要回個電話問問啥事嗎
老師請問換了一臺電腦個稅申報除了以法人和財務人員身份進去,系統(tǒng)恢復進去之外還有什么辦法才能看到以前的申報信息,包括附加人員的信息
請問下老師,我需要設立一個執(zhí)照,經(jīng)營范圍是這些。那我剛也表述寫農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
老師為什么要這樣分錄啊!我是懵的
您好 你就是順序反了,意思一樣 正常順序這樣 計提分配 借;管理費用 教師伙食費 貸應付職工薪酬 _職工福利費_伙食費 發(fā)放 借應付職工薪酬_職工福利費_伙食費。 貸現(xiàn)金
哦!老師,那我們會計他做的憑證都是發(fā)放,沒有計提這樣也可以嗎?
借:應付職工薪酬 _職工福利費_伙食費 貸:應付職工薪酬_職工福利費_伙食費。 后面這個分錄 就相當把計提 補上了?
老師,我們會計的憑證是這樣做的,我想知道這樣沒有計提也可以嗎? 借:管理費用教師伙食費 貸:現(xiàn)金
需要計提的。正因為他沒有計提,所以后面才補的那筆分錄。相當于把具體補上了。 補上就可以。
老師,我發(fā)給你看,這樣的憑證就沒有計提,是不是也可以
這個憑證上這一筆不行? 要計提??
老師如果不計提有沒有影響
不計提就是 賬務處理不正確,應付職工薪酬核定不準確? ?要更正的?