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老師好!我沖銷以前的暫估憑證,會計分錄怎么做,是先做負(fù)數(shù)沖,在做一個正數(shù)的入賬嗎

2023-07-28 14:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-28 14:01

你好!是的,就是這樣做了

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你好!是的,就是這樣做了
2023-07-28
暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ? ?庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額) 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
2023-04-23
你好,整個過程是這樣 暫估入庫的時候,借:庫存商品等科目,貸:應(yīng)付賬款—暫估 跨月收到發(fā)票,先沖紅暫估,借:應(yīng)付賬款—暫估,貸:庫存商品等科目 然后根據(jù)發(fā)票做分錄,借:庫存商品等科目,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸:應(yīng)付賬款等科目??
2024-10-11
可以的,可以這么做的。
2023-10-10
yeah先紅沖之前的,然后再按發(fā)票重新做。
2024-10-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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