暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應付賬款-估價-供應商 發(fā)票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ? ?庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商
老師,看我們公司會計做的憑證,為啥當月暫估的庫存,到了次月月初就沖銷,要是這個月還沒到,還要再估一次,為啥不等到發(fā)票到了以后再沖銷呢 事月初就要紅沖了嘛? 為啥不等到發(fā)票來了以后
老師好!我沖銷前期暫估的時候,沖銷以后要不要把這個發(fā)票再做一個會計分錄,我把前期暫估的憑證原樣負數(shù)沖了,感覺好像不對
老師 我們公司是每個月暫估成本,然后下個月再沖掉上個月的暫估,再重新暫估;5月份有一個暫估應該是暫估材料費科目,當時選成暫估的勞務費科目了,請問這個月要是調(diào)整科目的話,先把5月份暫估的那個先改成正確的,然后相對應的6月份沖銷5月份暫估的那筆憑證還要做相反分錄改成正確的嗎,都已經(jīng)按月結轉了
老師好!我沖銷以前的暫估憑證,會計分錄怎么做,是先做負數(shù)沖,在做一個正數(shù)的入賬嗎
你好 我想問下 ,我上個季度做了暫估成本的分錄 ,這個季度我要我成本票夠 ,之前那筆暫估的憑證我可以直接做張負數(shù)憑證沖掉,然后正常做我收到的進項發(fā)票嗎
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
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新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結轉費用嗎
圖書免稅賬務處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認收入? 因為報關單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關出口日期
零申報的企業(yè)應該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金