你好,這里還欠2000元,是計入其他應(yīng)收款? 科目核算? 借:其他應(yīng)收款 12萬,貸:銀行存款??12萬 借:銀行存款 118000,貸:其他應(yīng)收款118000
老師你好,我公司為小規(guī)模納人,支付了,從5月1日到明年的4月30號的房租146000,146000那這個應(yīng)該計入到什么科目呢?會計分錄怎樣寫?
你好老師,我們公司借給其他公司一筆錢,在去年12月份對方歸還了本金,并且收到對方給的5萬的利息,我做了分錄:借 應(yīng)收利息,貸 財務(wù)費用,借 銀行存款,貸 應(yīng)收利息,現(xiàn)在2月份我給對方開了5萬元的發(fā)票,我分錄應(yīng)該怎么寫。借 ?,貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費銷項稅額,借方應(yīng)該是什么科目
你好老師,我們公司借給其他公司一筆錢,在去年12月份對方歸還了本金,并且收到對方給的5萬的利息,我做了分錄:借 銀行存款,貸 財務(wù)費用,現(xiàn)在2月份我給對方開了5萬元的發(fā)票,我分錄應(yīng)該怎么寫。借 ?,貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費銷項稅額,借方應(yīng)該是什么科目
你好,上個月收到了a公司一筆借款10萬。然后會計分錄是借,銀行存款,貸,其他應(yīng)付賬款。這個月與a公司合作給我們這邊支付了一個二百萬的項目,但是上個月還欠貴公司10萬,貴公司直接從這個項目的200萬金額扣除,打款進來190萬。這個賬務(wù),會計分錄是借,銀行存款190萬。其他應(yīng)付款10萬,貸,主營業(yè)務(wù)收入200萬。那我們就得給他們開200萬的發(fā)票,那會計分錄怎么寫呀?算是這個項目賬務(wù)結(jié)束了呀?
老師你好,公司合伙人從公司借了12萬,歸還了118000,還欠2000元,請問這2000元計入到什么科目合適?會計分錄應(yīng)該怎樣寫?
老師,300萬股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要有多少的費用?利索是負數(shù)
單位報銷要求先開發(fā)票后打款,如果未對公打款且對方進行發(fā)票確認的話,這種情況怎么辦?
進項再稅務(wù)局怎么去認證呀?從哪里點
公司破產(chǎn)清算時支付順序 :感覺公司的資金鏈快斷了,正常的資產(chǎn)負債率在多少范圍內(nèi)? 清算時欠的社保是第一支付順序嗎?
老師員工有固定基本工資,有有社保,每月還有餐補,餐補是根據(jù)每月發(fā)貨情況不一樣的,那工資表中,我如何計提工資,是按基本工資+餐補來計提嗎?然后基本工資+餐補-個人社保=實發(fā)?
請問購入時差額500元為什么不應(yīng)確認投資收益呢?
本年增加的生產(chǎn)經(jīng)營用固定資產(chǎn)(不含資產(chǎn)評估數(shù)),這個是不是按本年新增固定資產(chǎn)填,固定資產(chǎn)都屬于生產(chǎn)經(jīng)營用的吧,商貿(mào)企業(yè)
老師,我是工業(yè)氣體充裝行業(yè)的會計,內(nèi)部賬中,我能把購進的原材料按價稅合計入原材料成本,銷售的貨物按價稅合計入主營業(yè)務(wù)收入,當(dāng)月交的增值稅入費用嗎?這對核算成本影響大嗎?這樣操作合理嗎
某企業(yè)2024年3月三種,工計資分別為30000元、10000元和20000元;甲、乙、丙三種產(chǎn)品計時工資共過20000元。甲、乙、丙三種產(chǎn)品的生產(chǎn)工時分別是2800小時、1200小時和1000小時。根據(jù)題干描述,填寫下面工資薪酬分配表(注:在每個空中只填數(shù)字,無需添加單位,另外計算結(jié)果保留整數(shù))。應(yīng)借賬戶成本(費用)項目直接計入分配計入合計分配標(biāo)準(zhǔn)分配率金額基本生產(chǎn)成本甲產(chǎn)品直接人工第1空第4空第7空第8空乙產(chǎn)品第2空第5空丙產(chǎn)品第3空第6空第9空第10空
某企業(yè)2024年3月三種,工計資分別為30000元、10000元和20000元;甲、乙、丙三種產(chǎn)品計時工資共過20000元。甲、乙、丙三種產(chǎn)品的生產(chǎn)工時分別是2800小時、1200小時和1000小時。根據(jù)題干描述,填寫下面工資薪酬分配表(注:在每個空中只填數(shù)字,無需添加單位,另外計算結(jié)果保留整數(shù))。應(yīng)借賬戶成本(費用)項目直接計入分配計入合計分配標(biāo)準(zhǔn)分配率金額基本生產(chǎn)成本甲產(chǎn)品直接人工第1空第4空第7空第8空乙產(chǎn)品第2空第5空丙產(chǎn)品第3空第6空第9空第10空