你好!你這個(gè)銀行存款是減少啊。沒寫錯(cuò)啊
老師,幫我看下我做的賬可有問題 公司取得的長(zhǎng)期借款,老板想作為實(shí)收資本入賬,利息老板承擔(dān) 銀行把錢借給公司 借:銀行存款 貸:長(zhǎng)期借款 借:其他應(yīng)收款—老板 貸:長(zhǎng)期借款 然后做預(yù)付款打出去的 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 然后發(fā)生退款 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款 怎么做成老板的實(shí)收資本啊,我不會(huì)做分錄了
老師好,想問一下,裝修款30000,剛開始裝修的時(shí)候我們預(yù)付了10000,完工后付余款20000,這個(gè)賬務(wù)要怎么做呢? 預(yù)付時(shí) 1、借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 完工時(shí) 借:預(yù)付賬款20000 貸:銀行存款 20000 同時(shí)借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用30000 貸:預(yù)付賬款 30000 這樣對(duì)嗎?還是要怎么寫
老師你好,我公司購(gòu)入包裝物材料,先付的款,后收到發(fā)票。1.先付款,我做的分錄是借預(yù)付賬款,貸銀行存款。2.收到發(fā)票做的分錄是借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款。請(qǐng)問這樣寫對(duì)不對(duì)?還是用周轉(zhuǎn)材料-包裝物替換掉預(yù)付賬款呢,應(yīng)該怎么寫分錄???
老師,借:管理費(fèi)用—咨詢費(fèi) 200000 貸:預(yù)付賬款—100000 銀行存款 100000。之前預(yù)付賬款的發(fā)票現(xiàn)在回來了,后續(xù)會(huì)計(jì)分錄怎么操作呀。
您好老師咨詢一下,欠預(yù)付賬款的 ,后期還了會(huì)計(jì)分錄怎么寫,我寫的是借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款數(shù)據(jù)不對(duì),變?cè)黾恿?/p>
老師這題的答案是對(duì)的嗎
老師,原材料供應(yīng)商開不了對(duì)應(yīng)的發(fā)票。開了一個(gè)我們其他貨物的發(fā)票可以嗎?可以代替嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳那里稅收累計(jì)折舊填寫的本年累舊還是累計(jì)折舊呢
一般納稅人銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品,增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎,銷項(xiàng)稅額也是免
老師,這題B為什么是對(duì)的呢,不應(yīng)該是從第一次收入,也就是21年,享受三免三減半政策嗎?
如何在電子稅務(wù)局核定數(shù)電票
去年的銷售成本多出了,現(xiàn)在匯算的時(shí)候發(fā)現(xiàn),怎么調(diào)整
這張是要計(jì)提的原材料,其中圈起來金額計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是原材料
甲公司三個(gè)股東ABC三個(gè)自然人,實(shí)繳出資合計(jì)100萬,現(xiàn)在公司股權(quán)100%轉(zhuǎn)讓給自然人X賣了42萬元,股東A負(fù)責(zé)全權(quán)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜,42萬元發(fā)給A請(qǐng)問A要交什么稅? A占股15%,B35%,C52%,只是由A負(fù)責(zé)這個(gè)事收42萬元的轉(zhuǎn)讓款,再分給BC倆人!所有者權(quán)益金額:56萬元
老師請(qǐng)問下,我們公司是一般納稅人,公司取得的普票免稅的發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
那為什么系統(tǒng)是增加的
您好老師預(yù)付款怎么變貸方的
你好!你銀行存款這上面顯示期初是借方,本期也是借方啊
那會(huì)計(jì)分錄怎么寫
你好!你的分錄沒有錯(cuò)。這里借貸方都有發(fā)生。余額是正數(shù)就好
改成這樣可以嗎
你好!不對(duì)。你還錢不能借方銀行啊 實(shí)際是銀行的錢少了
那預(yù)付的金額變多了
你好!你之前說的:老師咨詢一下,欠預(yù)付賬款的 什么叫欠預(yù)付賬款?
那為什么預(yù)付款會(huì)越多
你好!你先說下,什么叫欠預(yù)付賬款?
欠對(duì)方的
你好!那你應(yīng)該有先收到這個(gè)款吧。你收到的時(shí)候怎么入的賬
不是這個(gè)向農(nóng)戶采購(gòu)的
你好!我估計(jì)是一開始分錄做錯(cuò)了。
那預(yù)付要怎么改
接手過來客戶寫的是預(yù)付貨款
你好!要看你一開始做過什么分錄,才能確定
就是按這個(gè)做分類做的,那預(yù)付貨款要怎么改成應(yīng)付賬款
你好!得先看看分錄。不是光看這個(gè)數(shù)據(jù)