你好,你看發(fā)票就可以的,附表一百分之五 這里填寫的是收入總的除以1.05是銷售額。 附表三百分之五,第一列是收入的加稅合計(jì),后面的扣除項(xiàng)目,本期發(fā)生額,實(shí)際抵扣金額,這個(gè)就是你發(fā)票上面?zhèn)渥⒌募佣惡嫌?jì)。
“104從業(yè)人數(shù)”:納稅人填報(bào)從業(yè)人數(shù)的全年季度平均值,單位為人。從業(yè)人數(shù)是指與企業(yè)建立勞動(dòng)關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)之和,依據(jù)和計(jì)算方法同“103資產(chǎn)總額”。請(qǐng)問老師,上級(jí)委派的在本單位指導(dǎo)工作一年的員工算嗎
您好老師,我是一般納稅人,與勞務(wù)派遣公司簽協(xié)議,支付勞務(wù)派遣人員每月工資10萬,社保3萬,工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.2萬,管理費(fèi)0.5萬元,以銀行存款支付勞務(wù)派遣公司共計(jì)13.7萬,勞務(wù)公司開具人力資源服務(wù)差額普票13.7萬元,請(qǐng)問我們公司怎么做賬,計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目,具體會(huì)計(jì)分錄?他這樣開票對(duì)不對(duì)
勞務(wù)派遣行業(yè),一般納稅人,差額計(jì)稅。請(qǐng)問報(bào)稅時(shí),如何從做的賬里取數(shù),取哪些科目的數(shù)
勞務(wù)派遣行業(yè),一般納稅人,差額征稅,填寫報(bào)稅報(bào)表時(shí):如何從財(cái)務(wù)軟件里取數(shù)?附表一的11列,價(jià)稅合計(jì)是:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅貸方發(fā)生額嗎
老師,一般納稅人實(shí)行差額征收簡(jiǎn)易計(jì)稅的勞務(wù)派遣公司申報(bào)增值稅,本期應(yīng)納稅額25.17,期初稅控盤還有270多未抵稅,為什么我填報(bào)后還要繳稅???哪里有問題?
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)者交社保為什么用其他應(yīng)付款
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專利的減費(fèi)請(qǐng)求從專利局網(wǎng)站提交,請(qǐng)問,網(wǎng)址是什么
老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷和營(yíng)銷有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適