您好,這個是屬于交通費
公司很多服務人員公司是通過勞務公司發(fā)放的,實際上都是我公司算好工資,打給勞務公司的,我們這邊每月只有勞務公司開過來的人力資源派遣費發(fā)票,還工資和管理費,還需要付人員費用明細嗎?
請問1員工親屬來項目上探望員工,發(fā)生的住宿費和餐費,算是福利費,還是招待費?福利費的話還要和工資合并申報?2公司包車讓農民工到項目上,財務一直沒有設置間接費用科目,都是進管理費用,那這個算管理費用,交通費嗎?
我們單位融資,然后對方派了一個人在這里管理合格證,我們支付的費用,她們開了一張發(fā)票給我們(經紀代理服務費*監(jiān)管服務)入什么科目 財務費用 還是管理費用?
你好,公司每月發(fā)給職工的交通費和通訊費補貼,大家都是用個人發(fā)票拿來充抵,這兩筆費用要計入福利費或工資嗎?以前的財務計入了管理費用——交通費/通訊費,沒有過應付職工薪酬
請問我公司是勞務派遣公司,派員工去別的單位干活,只賺一個人頭費200,員工工資是我們替甲方代發(fā),他們將服務費和人員工資一起支付給我單位,然后我單位開票,那這些被派出去的人都要報個稅到我單位嗎?幾百個報了殘保金怎么辦?會交很多
老師經營所得個稅一季度收入8萬,成本費用是75000,二季度收入是9萬,成本費用是71000,三季度收入50萬,成本費用是49萬,三季度需要交多少經營所得個稅
老師好:請問我單位前年繳的印花稅應該是減半征收,會計不小心全額繳了,現在稅務局給退回來了那一半,我得怎么走賬呢?
老師,這個季度我有兩筆收入,其中一筆2800是沒有成本票的,想著明年調增交稅,那我這個月做了收入后還要做什么分錄就可以了呢?
小規(guī)模納稅人一個季度開票20萬,享受增值稅免征優(yōu)惠政策。會計分錄里,他的營業(yè)外收入是多少? 現在電子稅務局所得稅申報的時候,他提示營業(yè)外收入需要大于增值稅報表里的免征增值稅額, 原來做賬是主營業(yè)務收入等于20÷1.01=19.80萬,營業(yè)外收入0.2萬, 按照現在所得稅報表的要求營業(yè)外收入等于19.8*0.03=0.594萬, 0.594-0.2=0.394,這個數怎么做賬?借什么?然后貸方營業(yè)外收入嗎?
老師,我們公司想投標一個業(yè)務,但是資質不夠,現在請另外一個公司投標,并且已經中標,我們公司現在想承接這個標的,怎么處理好呢?
老師 計提社保的分錄和繳納的分錄給我發(fā)一下
老師經營個稅如果有補虧,是用利潤總額去補虧嗎,如果補虧之后是0或是負數,那就不產生個稅了,對嗎
老師,稅二里面講的除工資薪金,別的的勞務報酬,特權使用費,稿酬附稅扣除也能扣專項扣除嗎?
員工自己在老家交著靈活就業(yè)社保,公司不給繳納五險了,違法嗎?有什么稅務風險嗎?
老師經營所得個稅一季度收入8萬,成本費用是75000,二季度收入是9萬,成本費用是71000,三季度收入50萬,成本費用是49萬,三季度需要交多少經營所得個稅
哪個科目?管理費用?但是財務人員是他們公司,但是常駐在我們公司
管理費用的了這個的