你好轉(zhuǎn)給他個(gè)人的嗎?如果是的話借款 對(duì)方能給你開發(fā)票嗎?
老師,公司沒有錢賬戶上,為了交電費(fèi)讓老板的其它公司轉(zhuǎn)過來備注和給對(duì)方開的票都是信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),計(jì)入了其它業(yè)務(wù)收入,那需要結(jié)轉(zhuǎn)其它業(yè)務(wù)成本嗎,可是公司沒有人員工資,把管理費(fèi)用房租的一部分結(jié)轉(zhuǎn)為其它業(yè)務(wù)成本可以么
實(shí)際是甲交票,領(lǐng)報(bào)銷款,應(yīng)該是給備用金,然后報(bào)銷進(jìn)期間費(fèi)用。但是代賬公司把票拆給了其他往來賬戶員工乙,導(dǎo)致甲這邊的其他應(yīng)收沒有往下結(jié)轉(zhuǎn),而且這個(gè)業(yè)務(wù)是21年已經(jīng)跨年了,其他往來賬戶員工乙也離職了,沒有辦法通過其他應(yīng)收款二級(jí)明細(xì)進(jìn)行調(diào)整,這種情況賬務(wù)怎么處理?
轉(zhuǎn)給私人金額過大,非公司員工,為業(yè)務(wù)提成費(fèi),在賬上掛了其他應(yīng)收備用金,怎么解釋合理點(diǎn)
本公司為小規(guī)模納稅人,企業(yè)員工已離職,掛在他名底下的其他應(yīng)收款(金額較大)賬務(wù)怎么處理?需要提供什么說明材料呢?
企業(yè)的費(fèi)用票太多,有費(fèi)用就是庫(kù)存現(xiàn)金支付,只要賬上的庫(kù)存現(xiàn)金不夠,就通過其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)進(jìn)去庫(kù)存現(xiàn)金,時(shí)間長(zhǎng)了,其他應(yīng)付款的金額越來越大,私戶轉(zhuǎn)個(gè)人或者提現(xiàn)金,也不體現(xiàn)出來,不做賬,其實(shí)就是虛設(shè)的庫(kù)存現(xiàn)金,走走賬,現(xiàn)在這個(gè)其他應(yīng)付款金額龐大,應(yīng)該怎么解決呢?
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
不能開發(fā)票
那你正常的做銷售費(fèi)用傭金匯算清繳,納稅調(diào)增,最好是給他代扣代繳。