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實際是甲交票,領報銷款,應該是給備用金,然后報銷進期間費用。但是代賬公司把票拆給了其他往來賬戶員工乙,導致甲這邊的其他應收沒有往下結轉,而且這個業(yè)務是21年已經(jīng)跨年了,其他往來賬戶員工乙也離職了,沒有辦法通過其他應收款二級明細進行調(diào)整,這種情況賬務怎么處理?

2023-03-01 22:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-01 22:35

您好!意思是本來要平掉甲的其他應收款的是嗎?現(xiàn)在乙離職了,那這個其他應收款只能作為營業(yè)外支出來處理了

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快賬用戶2094 追問 2023-03-01 22:48

對,本來要平的是甲名下的其他應收款,代賬公司做的二級明細亂掛人,掛到了乙名下,抵了乙的其他應收款,甲的本來手續(xù)是全的變成了差票的,沒辦法結轉

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齊紅老師 解答 2023-03-02 09:16

您好!那就做營業(yè)外支出,平掉其他應收款

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您好!意思是本來要平掉甲的其他應收款的是嗎?現(xiàn)在乙離職了,那這個其他應收款只能作為營業(yè)外支出來處理了
2023-03-01
你好;? ? ?不對哈 ;? 你寫情況說明老板簽字去做調(diào)整分錄即可? ?
2023-03-01
同學稍等,我先看看
2024-01-09
你好; 一般會罰款對方; 會收取增值稅和附加稅以及印花稅和個稅的; 還可能罰款? ; 收取滯納金的? 、可以的
2023-06-08
嗯,這樣做就可以的哦
2020-08-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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