借其他應收款 貸銀行存款 借無形資產(chǎn) 貸其他應收款 貸銀行存款 借在建工程 貸銀行存款 借固定資產(chǎn) 貸在建工程
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負率2-3%左右,來確定主營業(yè)務成本一般計稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進項發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認證???還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進項發(fā)票就入賬認證,然后留底啊?那個不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負率嗎? 老師!如果預收了一筆建設單位給的款,用不用預交稅金??!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務申報我填到什么哪個位置?。?就是先預付給一部分,我們建筑方如果開票給建設單位?
企業(yè)總部自用的土地先交了50%土地保證金,競拍后,繳納剩余50%土地款,現(xiàn)在土地發(fā)票已經(jīng)開來了,這一過程會計分錄怎么記呢? 還有接下來我們準備建設自己的廠房和辦公樓,這些活是找總包單位來干,我們會采購少量主材,這種會計分錄怎么寫呢? 麻煩老師指導
老師,企業(yè)總部自用的土地先交了50%土地保證金,然后繳納了土地契稅,競拍后,繳納剩余50%土地款,現(xiàn)在土地發(fā)票已經(jīng)開來了,這一過程會計分錄怎么記呢? 土地契稅記在哪個科目? 還有接下來我們準備建設自己的廠房和辦公樓,這些活是找總包單位來干,我們會采購少量主材,這種會計分錄怎么寫呢? 麻煩老師指導
老師您好,保潔員的工資計入了主營業(yè)務成本里了,福利費是計入的管理費用里,這樣也是可以的吧?
老師,餐飲行業(yè)有抖音平臺收入,一般都是1號的收入6號才能到銀行賬戶,也就是說26號以后的收入,下個月才能到賬,這樣的話啥時候扎帳啊,關(guān)鍵是到賬的時候要扣手續(xù)費,手續(xù)費也不是規(guī)定好的,老板又要求按實際收到的錢確認收入,這樣的話,怎么做賬
老師,比如我有臺二手車,折舊之后的凈值是10萬,我現(xiàn)在把他買了賣成12萬,那我們是按12萬來交增值稅還是按12-10=2萬來交增值稅么
你好,快賬軟件在錄制完憑證后,簽字審核在哪里?還是直接就結(jié)轉(zhuǎn)損益呢
老師,員工來報銷汽油發(fā)票,但是發(fā)票面額大于實際發(fā)生的,這樣的情況要不要他提供里程證明,證明他在這次差旅中實際開了多少路,用了多少油,公司給于油補多少這樣的?
老師您好,像快賬這種發(fā)票是快賬服務費應該怎么分錄?
老師這個發(fā)票怎么入,是沖賬的
加工退貨,紅字發(fā)票,分錄:借:制造費用—加工費 -900元(紅字) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 100元 貸:應付賬款—XX公司 -1,000元(紅字)
四月份有幾張報銷發(fā)票還沒有報銷,賬務上應該怎么處理
總分公司怎么記錄方便之后合并申報所得稅?都需要記錄什么。 目前就是分公司付給其他公司服務費,分公司給總公司開票收取服務費。
土地契稅是放在無形資產(chǎn)里 還是在建工程里?
計入無形資產(chǎn)里面就可以
好的 謝謝老師
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝