你好? 你好 應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額 ??應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備” ??預(yù)收款項(xiàng)=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額 ??預(yù)付款項(xiàng)=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)

請問老師,合并報(bào)表前需要給應(yīng)收預(yù)收,應(yīng)付預(yù)付這些科目重分類后在合并嗎
重分類怎么做分錄?應(yīng)收預(yù)收,應(yīng)付預(yù)付
資產(chǎn)負(fù)債表表中,應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付,重分類和不重分類有要求嗎,重分類和不重分類兩種模式下金額相同嗎
老師,公司沒設(shè)預(yù)付跟預(yù)收科目,余額在應(yīng)收貸方跟應(yīng)付借方,我知道應(yīng)收貸余額是預(yù)收,應(yīng)付借是預(yù)付,但就是重分類分不出來
是不是把預(yù)收應(yīng)收其他應(yīng)收,應(yīng)付預(yù)付,其他應(yīng)付,六個(gè)科目重分類啊老師
老師 建筑行業(yè) 增值稅和企業(yè)所得稅稅負(fù)大概多少
老師,適用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的,如果要調(diào)賬的話,是不能用以前年度損益調(diào)整科目的嗎?
老師,您好!請問期末余額是指上一年公司銀行賬戶余額是嗎?
稅務(wù)局讓把2023年一筆一萬的費(fèi)用普票調(diào)增,說對方失聯(lián),請問分錄應(yīng)該怎么做? 發(fā)票2023的,但是24年才入賬,補(bǔ)入賬分錄:借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付 借以前年度損益 貸管理費(fèi)用 借未分配利潤 貸以前年度損益 那我現(xiàn)在調(diào)增應(yīng)該做什么分錄?
老師,公戶轉(zhuǎn)到法人卡的錢,以后用來作備用金,怎么備注
老師,請問當(dāng)期未 超30萬元,是不是就 不用跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告了? 報(bào)告有效期30天,項(xiàng)目以前來過發(fā)票,現(xiàn)在要結(jié)算尾款,是 不是還要重新報(bào)備?在系統(tǒng)還查不到以前報(bào)備的信息?
老師,問一個(gè)關(guān)于土地增值稅的問題,我們轉(zhuǎn)讓了一部分土地,我們是轉(zhuǎn)讓方,可以受讓方先繳納契稅,再辦理過戶嗎
請問出口單證資料是否可以打包成一個(gè)文件存放在電腦不打印出來 ?
老師請問一下,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)有廣告服務(wù)的用申報(bào)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎
老師,打算收購一家公司,對方給了24年的審計(jì)報(bào)告,應(yīng)該咋分析數(shù)據(jù),


好的,非常感謝老師
老師其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款需要重分類嗎
這個(gè)就正常,按照這個(gè)科目余額填寫就可以了。
但是你比如說其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),那你就要填寫在其他應(yīng)付款里。
老師其他應(yīng)收款也是根據(jù)科目明細(xì)表余額填寫嗎?其他應(yīng)收款=其他應(yīng)收款的借方明細(xì)+其他應(yīng)付款借方明細(xì)嗎?
在資產(chǎn)負(fù)債表中,其他應(yīng)收款應(yīng)根據(jù)其他應(yīng)收款賬戶余額和壞賬準(zhǔn)備科目填列,計(jì)算公式為:其他應(yīng)收款=其他應(yīng)收款-應(yīng)計(jì)提其他應(yīng)收款的壞賬準(zhǔn)備
好的,謝謝老師,這樣說的就是其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款不需要重分類是嗎?
啊,是的是這樣,對的是的。
其他應(yīng)收款如果有貸方余額就填在其他應(yīng)付款,但老師,我看他們填的是用符號填寫
符號填寫是什么意思呢?