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老師給一個(gè)應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付重分類公式

2023-07-24 12:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-24 12:11

你好? 你好 應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額 ??應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備” ??預(yù)收款項(xiàng)=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額 ??預(yù)付款項(xiàng)=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)

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快賬用戶5077 追問 2023-07-24 14:05

好的,非常感謝老師

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快賬用戶5077 追問 2023-07-24 14:05

老師其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款需要重分類嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-24 14:17

這個(gè)就正常,按照這個(gè)科目余額填寫就可以了。

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齊紅老師 解答 2023-07-24 14:17

但是你比如說其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),那你就要填寫在其他應(yīng)付款里。

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快賬用戶5077 追問 2023-07-24 14:26

老師其他應(yīng)收款也是根據(jù)科目明細(xì)表余額填寫嗎?其他應(yīng)收款=其他應(yīng)收款的借方明細(xì)+其他應(yīng)付款借方明細(xì)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-24 14:31

在資產(chǎn)負(fù)債表中,其他應(yīng)收款應(yīng)根據(jù)其他應(yīng)收款賬戶余額和壞賬準(zhǔn)備科目填列,計(jì)算公式為:其他應(yīng)收款=其他應(yīng)收款-應(yīng)計(jì)提其他應(yīng)收款的壞賬準(zhǔn)備

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快賬用戶5077 追問 2023-07-24 14:34

好的,謝謝老師,這樣說的就是其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款不需要重分類是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-24 14:37

啊,是的是這樣,對的是的。

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快賬用戶5077 追問 2023-07-24 14:37

其他應(yīng)收款如果有貸方余額就填在其他應(yīng)付款,但老師,我看他們填的是用符號填寫

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齊紅老師 解答 2023-07-24 14:39

符號填寫是什么意思呢?

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