你好? 你好 應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額 ??應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備” ??預(yù)收款項(xiàng)=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額 ??預(yù)付款項(xiàng)=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)
老師好,我們是建筑公司6月份注冊了一家分公司,開票90萬,沒有成本票進(jìn)來,我可以暫估成本嗎?
老師您好,我們是自然人獨(dú)資企業(yè),不是繳納個(gè)人經(jīng)營所得稅嗎,怎么還要申報(bào)企業(yè)所得稅,搞不明白了
個(gè)體戶開給建筑公司之間的勞務(wù)發(fā)票,要交印花稅嗎,按建筑合同?雙方都要交?
老師,一個(gè)人加班吃飯報(bào)銷放哪個(gè)科目?
我一個(gè)企業(yè)要注銷。先把六月的報(bào)表和稅金報(bào)給,然后7月份把資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)處理干凈,是不是7月就可以辦理注銷?是小規(guī)模
一般納稅人酒店,茶室購買的或者前臺大堂購買的裝飾畫裝飾物怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,該記到銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用,還有具體的明細(xì)科目是什么
期初數(shù)據(jù)的其他應(yīng)收款入多了 現(xiàn)在已經(jīng)開帳了 怎么調(diào)賬
工商年報(bào)截止了,還可以報(bào)嗎
問個(gè)問題,對方發(fā)票折扣給對方開了服務(wù)費(fèi)發(fā)票,然后錢沒付,直接從貨款里扣除了,這筆帳怎么做
小規(guī)模公司,上個(gè)季度開3個(gè)點(diǎn)專票,上個(gè)季度異地預(yù)交的稅款在機(jī)構(gòu)申報(bào)時(shí)忘記填預(yù)交的,又按全額交的稅,這個(gè)季度填寫在本期預(yù)繳稅額那里可以嗎?
好的,非常感謝老師
老師其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款需要重分類嗎
這個(gè)就正常,按照這個(gè)科目余額填寫就可以了。
但是你比如說其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),那你就要填寫在其他應(yīng)付款里。
老師其他應(yīng)收款也是根據(jù)科目明細(xì)表余額填寫嗎?其他應(yīng)收款=其他應(yīng)收款的借方明細(xì)+其他應(yīng)付款借方明細(xì)嗎?
在資產(chǎn)負(fù)債表中,其他應(yīng)收款應(yīng)根據(jù)其他應(yīng)收款賬戶余額和壞賬準(zhǔn)備科目填列,計(jì)算公式為:其他應(yīng)收款=其他應(yīng)收款-應(yīng)計(jì)提其他應(yīng)收款的壞賬準(zhǔn)備
好的,謝謝老師,這樣說的就是其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款不需要重分類是嗎?
啊,是的是這樣,對的是的。
其他應(yīng)收款如果有貸方余額就填在其他應(yīng)付款,但老師,我看他們填的是用符號填寫
符號填寫是什么意思呢?