對的,是的,是這么做的。
老師,請問可以銷售業(yè)務掛(應收應付預收預付)往來科目。公司其他費用借款員工等都用(其他應付其他應收)科目。業(yè)務和其他分開可以嗎?還是銷售業(yè)務掛(應收應付),其他費用借款員工等掛(其他應收其他應付)。預收預付科目所有業(yè)務都要掛?
應收 應付 預收 預付 其他應收 其他應付 不重分類 什么意思 老師 編制資產(chǎn)負債表的時候老師講到的 不太明白
報表上應收,應付,其他應收,其他應付賬款是怎么進行重分類的,如下圖,最后在資產(chǎn)負債表上填列的應收,應付,其他應收,其他應付,預收,預付分別是多少金額,謝謝
根據(jù)科目余額表,怎么做應收,應付,預收,預付,其他應收,其他應付的重分類,資產(chǎn)負債表怎么填列相關數(shù)據(jù)
是不是把預收應收其他應收,應付預付,其他應付,六個科目重分類啊老師
記賬憑證封面后附的科目匯總表要打印到末級嗎
日常零星的報銷需要微信轉(zhuǎn)賬,怎么把公戶的錢轉(zhuǎn)存到微信或支付寶?
交了合同履約保險開的是專票,可以抵扣吧?
老師,你好,請問一下,采購100元的東西,用現(xiàn)金50元,用返利50元,發(fā)票開的是100元,那成本定價是50還是100元呢?
老師 請問合并報表是 母公司甲賣給子公司A,公司A又賣給A的子公司B,B已經(jīng)賣出去了,那么現(xiàn)在我想問下 甲、A、B之間貨款沒有結(jié)清的情況下合并報表里面應收應付要抵消嗎?還是按照正常買賣體現(xiàn)報表上?另外,如果要互相抵消的話。營業(yè)收入和成本是否也要互相抵消?
委托研發(fā)的軟件銷售,屬不屬于高新收入
老師合作社成員銷售農(nóng)產(chǎn)品的欠款,按制度需計入“應付盈余返還”科目,而非“應付賬款”,后續(xù)用盈余返還抵扣更合規(guī),這句話是網(wǎng)上查的用盈余返還抵扣欠款我就是繞不過來不明白
收到關聯(lián)公司的錯匯款,入什么科目比較合適,該款項是銷售商品的貨款,對方應用募集資金賬戶打款,打錯了,當月需退回重打的,過應收賬款科目,還是其他應收應付科目
之前會計在2024年8、9月結(jié)轉(zhuǎn)以前年度的憑證(主營業(yè)務成本轉(zhuǎn)管理費用),有的重復結(jié)轉(zhuǎn)了(做了兩筆相同的),有的多結(jié)轉(zhuǎn)了。今年7月份我進入去年賬套,反結(jié)賬把8月、9月重復的憑證給刪除了,調(diào)整了一下,不知道這樣合不合規(guī)。那現(xiàn)在去年8月、9月的紙質(zhì)憑證該如何處理,重新裝訂嗎
勞動生產(chǎn)總值=工資全年十全年應交稅費貸方十固定資產(chǎn)折舊十營業(yè)利潤對嗎?