對的,是的,是這么做的。
老師,請問可以銷售業(yè)務掛(應收應付預收預付)往來科目。公司其他費用借款員工等都用(其他應付其他應收)科目。業(yè)務和其他分開可以嗎?還是銷售業(yè)務掛(應收應付),其他費用借款員工等掛(其他應收其他應付)。預收預付科目所有業(yè)務都要掛?
應收 應付 預收 預付 其他應收 其他應付 不重分類 什么意思 老師 編制資產負債表的時候老師講到的 不太明白
報表上應收,應付,其他應收,其他應付賬款是怎么進行重分類的,如下圖,最后在資產負債表上填列的應收,應付,其他應收,其他應付,預收,預付分別是多少金額,謝謝
根據(jù)科目余額表,怎么做應收,應付,預收,預付,其他應收,其他應付的重分類,資產負債表怎么填列相關數(shù)據(jù)
是不是把預收應收其他應收,應付預付,其他應付,六個科目重分類啊老師
老師,二手房東的公司結轉成本咋算
老師電競公司結轉成本咋算
老師,公司是做光伏安裝的,許可證上經(jīng)營范圍有:建設工程設計,建設工程施工,施工專業(yè)作業(yè)。我們承接其他新能源公司的光伏安裝項目,對方給我們結算款項的時候,銀行流水備注的是“勞務費“這個備注寫得是不不太合理,我們給他們開具的發(fā)票是“建筑服務*安裝服務費“發(fā)票
反推本期應勾選抵扣的增值稅進項稅額合計數(shù) 的計算過程 中,若查到上期有留抵稅額 ,那公示是不是變成這個了,本期的營業(yè)收入(本期增值稅銷項發(fā)票不含稅金額合計數(shù))×稅負率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷項稅額合計-本期應抵扣的增值稅進項稅額合計數(shù)(增值說進項稅額要反推出來),是這個公式吧? 上期查到的留抵稅額 在等號左邊我不確定是加上還是減去了?之前問過老師沒講明白,所以問問你
老師好!出租車從業(yè)證培訓費屬于什么稅目?
老師,你好,我們是出口企業(yè),我們出口的成交方式是FOB,我們報關單上的價格是880,我們形式發(fā)票上的價格是880+運費262元,請問我確實收入按哪個?這個運費262元怎么做帳處理?
老師外貿企業(yè)出口退稅數(shù)據(jù)自檢2/0/2,如何處理,采購發(fā)票商品名稱是水果型果凍,報關單上只寫了果凍,是同一個品種。
上個月暫估入賬的原材料,這個月已收到發(fā)票,這個月怎樣做賬,原材料上個月已經(jīng)領用了
老師外貿企業(yè)出口退稅數(shù)據(jù)自檢2/0/2,如何處理,采購發(fā)票商品名稱是水果型果凍,報關單上只寫了果凍。
老師,公司維修廠房收到的鋁鎂錳發(fā)票(150多萬),是記到固定資產還是待攤費用?謝謝