你好,如果是清包的勞務(wù)工程,可以按3%計稅
我公司是建筑勞務(wù)公司,小規(guī)模,現(xiàn)有一工程,合同造價2200演員,超過500萬就屬于一般納稅人了,合同上簽訂稅率是3%可以嗎
公司是一般納稅人,簽了建筑勞務(wù)合同(屬于清包工式的)。開票是否可以開具3%的增值稅專用發(fā)票?
老師好,我們是建筑公司(一般納稅人)與一家勞務(wù)公司(一般納稅人)簽訂了清包工勞務(wù)協(xié)議。他們提供了3%的增值稅專用發(fā)票。那我們收到發(fā)票后可以進行抵扣嗎?
老師,建筑企業(yè),一般計稅項目勞務(wù)分包出去,和勞務(wù)簽合同的話,可以是一般計稅嗎?對方給我開3%的專票可以嗎
老師:建筑公司一般納稅人,現(xiàn)在簽了1000萬的勞務(wù)合同,可以開3%增值稅專票嗎
老師長期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進項稅可以抵扣嗎
下列項目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項是對的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費,請問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項稅減去進項稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購進9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計扣除1嗎
今年中級會計分錄金額不小心標(biāo)了單位,會扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。
第三小條,產(chǎn)成品發(fā)生的運輸費3萬元,為什么計入存貨成本?商品已經(jīng)生產(chǎn)完成,應(yīng)記入管理費用運輸費用
今年中級會計分錄不小心標(biāo)了單位,會扣分嗎?
今年cpa和中級會計分錄金額都不小心標(biāo)注了單位,但數(shù)沒錯,會被額外扣分嗎?
10月1日起填報的企業(yè)所得稅表上職工薪酬這個1月份支付的是去年12月的這個也填到實際支付的職工薪酬里嗎?但是支付的不是本年度的職工薪酬。那會不會數(shù)據(jù)對不上?