你好,買材料可以全部開專票,只是用于三個(gè)點(diǎn)的項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣
一般納稅人,平時(shí)開9個(gè)點(diǎn)專票,一個(gè)項(xiàng)目要求是開給甲方3個(gè)點(diǎn)的專票,那這個(gè)項(xiàng)目收到的3個(gè)點(diǎn)的專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師,我想問一下我們公司購(gòu)買材料開的專用發(fā)票,我們有兩個(gè)項(xiàng)目分別是9個(gè)點(diǎn)和3個(gè)點(diǎn)的,請(qǐng)問兩個(gè)項(xiàng)目同時(shí)用這批材料是否可以?
老師,我們公司同時(shí)有9個(gè)點(diǎn)的項(xiàng)目和3個(gè)點(diǎn)的項(xiàng)目,那我買材料可以全部開專票嗎?用在3個(gè)點(diǎn)項(xiàng)目上的,抵扣的進(jìn)項(xiàng)可以放在9個(gè)點(diǎn)項(xiàng)目上抵扣嗎?
老師,我們公司同時(shí)有9個(gè)點(diǎn)的項(xiàng)目和3個(gè)點(diǎn)的項(xiàng)目,用在3個(gè)點(diǎn)項(xiàng)目上的材料采購(gòu)的專用發(fā)票,可以用于抵扣9個(gè)點(diǎn)項(xiàng)目上銷項(xiàng)稅嗎?
公司是建筑業(yè)一般納稅人,本年度有開票3個(gè)點(diǎn)的簡(jiǎn)易計(jì)稅銷項(xiàng),對(duì)應(yīng)的3個(gè)點(diǎn)銷項(xiàng)項(xiàng)目的可抵扣進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該也有,但是平時(shí)沒有做記錄或者在對(duì)方開票的時(shí)候把此項(xiàng)目改為別的項(xiàng)目了,那我在勾選抵扣的時(shí)候可以把所有的進(jìn)項(xiàng)都抵扣了么,可以認(rèn)為我收到的三個(gè)點(diǎn)的項(xiàng)目發(fā)票均為普票無(wú)抵扣進(jìn)項(xiàng)不
老師,請(qǐng)問利潤(rùn)表上,所得稅費(fèi)用,除了我匯算清繳實(shí)際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個(gè)數(shù)???
老師,收到餐費(fèi)發(fā)票1500,員工報(bào)銷的時(shí)候只報(bào)1200 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù),但是客戶資金緊張,近期不會(huì)付我們錢。我們資金壓力也大,沒有開票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票,二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報(bào)表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款,貸方如果目前不確認(rèn)收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來(lái)要出差,飛機(jī)票都定完了,但是因?yàn)橥话l(fā)狀況沒有去成,產(chǎn)生的退飛機(jī)票的費(fèi)用公司答應(yīng)給報(bào)銷,請(qǐng)問這種情況怎么做賬?具體的會(huì)計(jì)分錄和記賬憑證有哪些?
問題 1.個(gè)稅(工資薪金所得)是按年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,為什么每個(gè)月都要計(jì)算個(gè)稅,是月度公司幫個(gè)人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時(shí)候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請(qǐng)問為什么要乘個(gè)8?
老師,為什么這兩個(gè)不對(duì)
為什么個(gè)稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請(qǐng)教個(gè)問題,分公司之前一直獨(dú)立核算,24年下半年合并到總公司合并申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時(shí),能使用分公司的之前年度的彌補(bǔ)虧損嗎!