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老師好,我們餐飲管理行業(yè),有運營督導(dǎo),在我們下家督導(dǎo)幫著運營有一個補貼,下家會給我們打款500,有一半250是給督導(dǎo)的補貼。這500怎么做賬

2023-07-19 17:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-19 17:53

你好 借:銀行存款?,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅

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快賬用戶7317 追問 2023-07-19 17:55

有一半的250是要打給督導(dǎo)的,這個怎么做賬

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齊紅老師 解答 2023-07-19 17:55

你好 借:勞務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款?

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快賬用戶7317 追問 2023-07-19 17:58

勞務(wù)成本?為啥勞務(wù)成本,還要繳納個稅嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-19 18:00

你好,因為是提供服務(wù)人員的工資,所以計入勞務(wù)成本,然后結(jié)轉(zhuǎn)到? 其他業(yè)務(wù)成本。 金額只有500,是不需要繳納個人所得稅的

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快賬用戶7317 追問 2023-07-19 18:01

不要跟工資合并嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-19 18:02

你好,這個督導(dǎo)在單位本來就有工資??

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快賬用戶7317 追問 2023-07-19 18:02

是的老師

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齊紅老師 解答 2023-07-19 18:04

你好,那就是并入個人工資申報個人所得稅的?

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快賬用戶7317 追問 2023-07-19 18:04

只能這樣操作嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-19 18:04

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶7317 追問 2023-07-19 18:09

就是說,找借,勞務(wù)成本,月末再轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本,再個稅是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-19 18:09

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶7317 追問 2023-07-19 18:10

還有其他辦法嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-19 18:10

你好,只能是這樣,沒有其他辦法的?

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快賬用戶7317 追問 2023-07-20 16:34

也就是說這一共500元,分錄怎么做,一個借銀行存款250,借勞務(wù)成本250嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-20 16:35

你好 借:銀行存款500 ,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 借:勞務(wù)成本250,貸:應(yīng)付職工薪酬250 借:應(yīng)付職工薪酬250,貸:銀行存款?250

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你好 借:銀行存款?,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
2023-07-19
1.當(dāng)每年支付給委托方費用時: 借:運營成本/管理費用 貸:應(yīng)付賬款(委托方) 1.當(dāng)從民政部門收到補貼款時,因為這筆錢實際上是給到經(jīng)營方(即你們公司)的,但因為備案問題先到了委托方賬上,所以需要記錄為一筆“其他應(yīng)收款”。 借:其他應(yīng)收款(委托方) 貸:應(yīng)收補貼款(民政部門) 1.當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)決定用補貼款抵扣欠委托方的費用時,需要沖銷之前的“應(yīng)付賬款”和“其他應(yīng)收款”。 借:應(yīng)付賬款(委托方) 貸:其他應(yīng)收款(委托方) 1.最后,確保結(jié)余為零或者反映實際的未結(jié)清余額。如果補貼款大于或等于欠費,那么上述分錄后的余額應(yīng)為零;如果補貼款小于欠費,那么“應(yīng)付賬款”仍會有余額。
2023-12-07
同學(xué)你好 這個可以的
2024-04-18
您好,直接記入其他應(yīng)收款代墊費用就可以。
2020-08-20
你好!不用的,錢到單位賬戶了嗎?
2021-07-06
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