1.當每年支付給委托方費用時: 借:運營成本/管理費用 貸:應付賬款(委托方) 1.當從民政部門收到補貼款時,因為這筆錢實際上是給到經(jīng)營方(即你們公司)的,但因為備案問題先到了委托方賬上,所以需要記錄為一筆“其他應收款”。 借:其他應收款(委托方) 貸:應收補貼款(民政部門) 1.當領導決定用補貼款抵扣欠委托方的費用時,需要沖銷之前的“應付賬款”和“其他應收款”。 借:應付賬款(委托方) 貸:其他應收款(委托方) 1.最后,確保結(jié)余為零或者反映實際的未結(jié)清余額。如果補貼款大于或等于欠費,那么上述分錄后的余額應為零;如果補貼款小于欠費,那么“應付賬款”仍會有余額。
我公司是建筑掛靠人,老板套現(xiàn)為了,讓你把委托付款做上讓被掛靠公司財務打款,而且把對方公司的聯(lián)系方式給我,讓我聯(lián)系開發(fā)票,做合同。 還有一個勞務公司的勞務費現(xiàn)在付金額比較大,勞務公司和我掛靠方老板商量,分勞務費通過農(nóng)民工工資做一部分,在的通過兩筆其他業(yè)務費用做。 這種情況都是打電話把大概請況給我說,委托付款我去做,他把合同,發(fā)票被掛靠公司必須要提供的讓我建議去的,然后交被掛靠公司財務。 老師請問這也到底該怎么辦啊!風險該如何考慮處理呢?
老師,您好,政府采購委托我們公司去招標,請專家的費用需要我們公司先墊出去,所以負責招標的人在公司借款出去,到時候這些費用全部由中標單位一次性轉(zhuǎn)到我公司,這樣借出去的錢要以什么方式來消賬呢,因為專家費不開發(fā)票,是我們預付出去的,到時從中標單位付款的里面扣。
老師,您好,政府采購委托我們公司去招標,請專家的費用需要我們公司先墊出去,所以負責招標的人在公司借款出去,到時候這些費用全部由中標單位一次性轉(zhuǎn)到我公司,這樣借出去的錢要以什么方式來消賬呢,因為專家費不開發(fā)票,是我們預付出去的,到時從中標單位付款的里面扣。
老師:您好!我們公司屬于園林設計小規(guī)模(小微企業(yè))屬于季報。有時會將設計業(yè)務委托其他公司設計,對方開票給我公司,我公司付款,我公司就將這個做為我們的主營業(yè)務成本。去年12月份我們委托其他公司設計,支付了20多萬的設計費用,但一直沒有收到對方公司發(fā)票,當時沒做暫估成本處理。這個月會計查到這筆款項沒有開具發(fā)票,便聯(lián)系對方開票。這個月如果收到對方公司的設計費發(fā)票,是否可以做為這個月的主營業(yè)務成本入賬?
老師:您好!請教一下,我們公司之前委托其他設計公司做設計,設計費用20萬,對方開的20萬發(fā)票已經(jīng)收到,我司也先支付了16500元的設計費,后來因為種種原因,只能終止協(xié)議。因為當時開具的發(fā)票已經(jīng)跨年,只能讓對方公司紅沖,請問,會計做賬的時候,應該如何處理?會計分錄是不是 借:主營業(yè)務成本 -20萬 貸:應付賬款 -20萬 。做賬時需要附上對方開具的紅字發(fā)票嗎?
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務人同意嗎
老師我這邊用確認收入什么的嗎
按實際業(yè)務來就可以