你好,轉(zhuǎn)出未交增值稅是三級(jí)科目。
老師,你好,可以幫我看看這個(gè)計(jì)提的會(huì)計(jì)分錄嗎,有點(diǎn)不是很懂
老師您好,你幫我看看這個(gè)分錄是不是有問(wèn)題
老師你好 這是留底計(jì)提的分錄可以幫我看看有沒(méi)有問(wèn)題
老師你好,麻煩幫忙看看這個(gè)差額征收的分錄有沒(méi)有問(wèn)題
老師你好,麻煩幫我看一下,這個(gè)計(jì)提與發(fā)放有沒(méi)有問(wèn)題
A公司和B公司是關(guān)聯(lián)公司,我公司向B公司采購(gòu)貨物,支付方式為,我公司支付30000元給A公司,A公司作為承兌人出具商業(yè)承兌匯票,票面金額為31000元,差額1000元為返利,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)業(yè)務(wù)分錄怎么做?
老師,企業(yè)租入一年以上的土地使用權(quán)如何賬務(wù)處理。
老咨詢(xún)下,公司是小規(guī)模納稅人,第三季度不含稅開(kāi)票金額是311萬(wàn),10月份開(kāi)始要申報(bào)第三季增值稅和附加稅,有啥注意點(diǎn),開(kāi)票金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)30萬(wàn) 存在什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不呢
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計(jì)575.12,公積金350,中秋補(bǔ)貼206.18,個(gè)稅23.43。實(shí)發(fā)5757.63。公司說(shuō)中秋發(fā)200元過(guò)節(jié)費(fèi),按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來(lái)的?
如何在新版電子稅務(wù)局變辦稅人
老師,我們公司交行開(kāi)過(guò)一個(gè)戶(hù),但賬套里沒(méi)有體現(xiàn),現(xiàn)在交行銷(xiāo)戶(hù)了,余額轉(zhuǎn)到公司的賬戶(hù)中,做營(yíng)業(yè)外收入嗎?
郭老師,工程服務(wù)7月19日簽的合同,工人是8月開(kāi)始請(qǐng)的,我們8月開(kāi)始買(mǎi)材料入場(chǎng),8月開(kāi)發(fā)票,我能9月申報(bào)預(yù)繳增值稅和所得稅嗎
老師好,我們平臺(tái)可有關(guān)于醫(yī)療科技公司方面的實(shí)操?請(qǐng)問(wèn)這樣公司當(dāng)主管,可要注意哪些?沒(méi)做過(guò),不知可難?感謝
老板買(mǎi)了部手機(jī),給項(xiàng)目打卡用,這個(gè)可以報(bào)銷(xiāo)不
老師,遇到小人并吃了她的虧怎么反擊?
你這個(gè)沒(méi)有留底啊,你這個(gè)進(jìn)銷(xiāo)相等了是吧。
那是不是沒(méi)有必要做這一步分錄
你好,你借貸相等的可以做的,如果你正常的銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)月末都結(jié)轉(zhuǎn)的話(huà),這個(gè)正確的沒(méi)有問(wèn)題啊。
有留底但是我留底的分錄沒(méi)做
哦,那你需要正常做的,你這樣的話(huà),你的進(jìn)項(xiàng)不還是有余額。
是呀 老師那如果正常有留底的分錄應(yīng)該怎么計(jì)提去做分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)