看下你的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都有余額嗎?
小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))期末為借方余額負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,期末余額貸方負(fù)數(shù),表示什么意思?
老師,借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。是將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出期末無(wú)余額,可是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額了,這個(gè)期末可以有余額嗎
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額說(shuō)明什么?
期末余額:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 借方余額2092302.95元,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 貸方余額 2093053.46元,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸方余額113892.85元,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額114643.36元 這幾個(gè)科目期末結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn),才能平
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)期末借方有余額說(shuō)明什么,如何調(diào)增
合同合作定金怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,22年的發(fā)票用現(xiàn)金支付的有發(fā)票沒(méi)有付款收據(jù)可以嗎?
公司去年給股東公司分紅20萬(wàn),匯算清繳的時(shí)候這個(gè)20萬(wàn)是不是要填在股東及分紅情況的股息紅利等權(quán)益性投資金額里面
老師,公司一般納稅人,公司控股,宣布分紅分錄是不是借:利潤(rùn)分配,貸:應(yīng)付股利,有沒(méi)有需要注意的事項(xiàng)。
請(qǐng)問(wèn)24年計(jì)提的工資不發(fā)了,25年怎么做賬
應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款科目 在填列財(cái)務(wù)報(bào)表 是按財(cái)務(wù)軟件里總賬余額填還是按重分類計(jì)算 填列的
老師你好,公司從個(gè)人手上租賃一處倉(cāng)庫(kù),年租金18萬(wàn)元,去年開(kāi)始租的,沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,今年又要開(kāi)始交租金了,我司想讓對(duì)方開(kāi)發(fā)票給我們,這個(gè)個(gè)人會(huì)交多少稅
機(jī)械租賃公司確認(rèn)收入是用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是用其他業(yè)務(wù)收入科目?
老師您好,我給員工多申報(bào)了收入,這個(gè)稅款已經(jīng)繳納了,現(xiàn)在更正申報(bào)后又產(chǎn)生稅款,這應(yīng)該怎么辦
老師,我公司是一般納稅人!我公司買設(shè)備成本25.5萬(wàn),然后把設(shè)備售賣給其他公司69萬(wàn)。老師,針對(duì)我剛才問(wèn)題,我想問(wèn),假如我通過(guò)一個(gè)公司b(小規(guī)模納稅人)向廠家買這個(gè)設(shè)備,然后再賣給我公司,我公司再賣給人家單位,這樣子需要繳納多少錢稅,會(huì)不會(huì)交稅比剛才直接拿貨再去賣花的稅比較少?
有余額,賬是之前從代賬公司接回來(lái)的
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
這是什么原因產(chǎn)生的
沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)肖像鏡下的原因啊,因?yàn)樗N項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)都有余額。
進(jìn)項(xiàng)稅額 借方余額:722686.35 銷項(xiàng)稅額 貸方余額:734949.16 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額:11778.24 這怎么寫分錄
姐應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)金額借貸方都是722686.35。
接應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)代應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅734949.16。
看一下現(xiàn)在余額是多少。
第一個(gè)借貸都是轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎722686.35
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 這個(gè)金額借貸方都是722686.35。
轉(zhuǎn)出未交增值稅:貸方余額:484.57,其余無(wú)余額
你們單位還有欠繳的稅款嗎?是不是這個(gè)金額?如果沒(méi)有的話,其他哪個(gè)科目還有余額?
我查了一下明細(xì),沒(méi)有欠繳,別的科目都沒(méi)問(wèn)題
挨個(gè)月去查你的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),每個(gè)月賬上和申報(bào)的數(shù)據(jù)是不是一樣,結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅是不是正確的。
資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)余額,應(yīng)該跟所需繳納的稅費(fèi)金額是一致的對(duì)吧
是的,是的,是這么做的。
查到了,差額計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅里了,這怎么補(bǔ)交呢
一般納稅人應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅應(yīng)該下面有明細(xì)。
我的意思是電子稅務(wù)局上如何補(bǔ)交
正常申報(bào)了嗎?如果申報(bào)了的話,欠稅電子稅務(wù)局我要查詢稅費(fèi)申報(bào)繳納,里面有一個(gè)稅款繳納。