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公司當月辦公室購買電腦七千多,已使用,分錄:借,管理費用,借進項,貸,銀行存款 已結(jié)賬。要轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),次月應該怎么轉(zhuǎn)?固定資產(chǎn)卡片也是次月建立嗎?

2023-07-18 11:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-18 11:41

不用轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),就這樣就行了

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不用轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),就這樣就行了
2023-07-18
1.籌建期的支出都是計入管理費用開辦費的,。不用錄入卡片 2.管理費用-折舊費 3.不用錄入的,直接計入管理費用開辦費 4.不需要,
2020-09-01
你好,這種情況不需要計提折舊,也不需要做固定資產(chǎn)處置處理
2020-08-26
你好,需要調(diào)賬,借:管理費用,貸:固定資產(chǎn)。
2020-12-15
您好,借 固定資產(chǎn)清理? 74336.28-17801.96=56534.32? ? 累計折舊? 17801.96? 貸 固定資產(chǎn)??74336.28? ?借 銀行存款 (收到的錢)? 貸 固定資產(chǎn)清理??56534.32? ?差額計入資產(chǎn)處置損益
2023-02-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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