不用轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),就這樣就行了
請教,出售公司使用過的固定資產(chǎn) (汽車)末開銷售票。當時購買時進項也末抵扣。銀行已收到款。分錄怎么做。當時購買時分錄: 截止12月 累計折舊:17801.96 借:固定資產(chǎn) - 汽車 :74336.28 - 購置稅 :7433.63 -進項稅 : 9667.72 貸:銀行存款:91437.63
請教,出售公司使用過的固定資產(chǎn) (汽車)末開銷售票。當時購買時進項也末抵扣。銀行已收到款。分錄怎么做。當時購買時分錄: 截止12月 累計折舊:17801.96 借:固定資產(chǎn) - 汽車 :74336.28 - 購置稅 :7433.63 -進項稅 : 9667.72 貸:銀行存款:91437.63
公司當月辦公室購買電腦七千多,已使用,分錄:借,管理費用,借進項,貸,銀行存款 已結(jié)賬。要轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),次月應該怎么轉(zhuǎn)?固定資產(chǎn)卡片也是次月建立嗎?
你好,請問本公司(小規(guī)模納稅人)建立光伏工程,3月項目完工投入使用,由于10月還未審計,可以先3月暫估轉(zhuǎn)固定資產(chǎn).4月固定資產(chǎn)折舊,7月收到的監(jiān)理費發(fā)票含稅1個點,怎么做監(jiān)理費會計分錄,7月計提借:在建工程貸:應付賬款,支付的時候借:應付,貸銀行可以么?請問監(jiān)理費需要轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)么,在幾月進行呢,分錄怎么做?10月還產(chǎn)生了審計費,也同樣么?
公司購買兩套房做辦公樓用,做的分錄:借:固定資產(chǎn)-辦公樓 **萬,應交稅費-應交增值稅進項稅,貸:銀行存款/應付賬款, 然后次月計提折舊是按多少年算呢?可不可以一次性做成本?還是匯算清繳時要單獨拎出來核呢
小規(guī)模納稅人長期零申報要做哪些事?
自然人扣繳端怎么沒有找到經(jīng)營所得申報呢?
律師事務所想鼓勵員工交成本票,規(guī)定本月發(fā)票次月10日之前交回,獎勵票面金額的2%,次月20日前交回,獎勵票面金額1.5%,這個怎么設(shè)置函數(shù)呢
員工充值電話費不開發(fā)票可以報銷嗎?還是可以開公司發(fā)票呢?除了統(tǒng)一充值油卡,律師事務所還有什么渠道能夠獲得成本發(fā)票呢?
想把一個表中篩選出來的一列數(shù)據(jù)匯總到另一個表中的一個單元格內(nèi)怎么設(shè)置函數(shù)呢
想比較兩列數(shù)據(jù)那些是一致的哪些是不一致的用什么函數(shù)?
本月進項全部勾選,但是有的發(fā)票沒有收到,怎么入賬呢?
為什么是遞延收益?環(huán)保設(shè)備不是已經(jīng)購入了嗎?
老師我圈住的這個我不明白
老師好,這題應不應該計算壞賬準備?這題的答案的周轉(zhuǎn)次數(shù)應該是多小?