你好,賬載金額看的是貸方發(fā)生額合計。
應交稅費,這個科目應該是看貸方余額,實際繳納的時候才在貸方。那這個看應交稅費是不是還是看貸方累計余額啊
匯算清繳企業(yè)所得稅填報中,職工薪酬支出及納稅調(diào)整表中的賬載金額是填計提數(shù)還是發(fā)放數(shù) ,就是應付職工薪酬的貸方累計數(shù)還是借方累計數(shù)?
匯算清繳報表中的賬載金額是科目余額表得借方累計還是貸方累計,稅收金額是什么
老師這個怎么看的,就是填企業(yè)所得稅匯算清繳的時候賬載金額看借方累計還是貸方累計,還是看余額?
老師在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候社保的賬載金額是看應付職工薪酬-社保的貸方本年累計嗎/
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務,當年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
老師就是我的賬載金額才2萬多,但是我自然人那邊是20多萬
賬載金額20多萬,你再看一下。
哦哦哦說錯了老師,我是想說我的資產(chǎn)負債表上是27805.13,是2萬多,老師資產(chǎn)負債表的那個期末數(shù)不應該和我的余額一樣嗎?怎么不一樣
資產(chǎn)負債表這個是沒有發(fā)放去的余額, 發(fā)生額他看不到 資產(chǎn)負債表是一個余額的
老師你看我這個圖片的后邊他有一個余額,我覺得這個余額應該是和資產(chǎn)負債表的期末數(shù)應該要一樣
對,是的,是這么做的。