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23年5月31日之前取得的22年銷售費(fèi)用和成本票,我在23年5月份怎么做賬?可以做到23年6月份嗎?

2023-07-18 08:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-18 08:56

你好,如果去年沒有進(jìn)行賬戶處理,而且金額非常小的,就可以直接做到23年的6月份。

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快賬用戶7695 追問 2023-07-18 08:59

已經(jīng)在匯算清繳里面調(diào)整了的,要做進(jìn)去嗎?我填在匯算清繳銷售費(fèi)用里面的,那我這個(gè)賬務(wù)處理怎么做?

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齊紅老師 解答 2023-07-18 09:04

已經(jīng)做沒有取得發(fā)票調(diào)整的,現(xiàn)在回來(lái)發(fā)票還可以追加到發(fā)生年度扣除的。

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快賬用戶7695 追問 2023-07-18 09:06

意思就是23年5月31日之前取得銷售費(fèi)用發(fā)票,已經(jīng)在匯算清繳里面填在銷售費(fèi)用這個(gè)科目里面了,但是,賬務(wù)里面還沒有做這筆分錄,現(xiàn)在賬務(wù)怎么處理。

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齊紅老師 解答 2023-07-18 09:12

會(huì)匯算清繳錢回來(lái)發(fā)票那就可以稅前扣除了。你這筆業(yè)務(wù)22年到底有沒有入賬?要是入賬了沒有發(fā)票?匯算清繳回來(lái)發(fā)票就可以扣除,把發(fā)票貼在原來(lái)的憑證后面就行。

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快賬用戶7695 追問 2023-07-18 09:15

22年賬務(wù)里面沒有入賬,發(fā)票是23年5月31日收回的。就是因?yàn)榘l(fā)票沒有入賬在22年,是23年收回的,已經(jīng)在匯算清繳里面扣除了,所以,要怎么處理,

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齊紅老師 解答 2023-07-18 09:20

你好,已經(jīng)在匯算清繳扣除了,那你就直接把這筆分錄補(bǔ)到22年就可以了,借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款等。

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快賬用戶7695 追問 2023-07-18 09:25

不用做成銷售費(fèi)用這些科目嗎?就做以前年度損益調(diào)整??

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齊紅老師 解答 2023-07-18 09:27

是的,因?yàn)橐呀?jīng)跨年了,所以用以前年度損益調(diào)整。

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你好,如果去年沒有進(jìn)行賬戶處理,而且金額非常小的,就可以直接做到23年的6月份。
2023-07-18
可以的,可以這么做的。
2023-04-13
你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以借利潤(rùn)分配或是所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)。企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2024-06-11
你好,可以稅前扣除的,沒問題。
2023-12-12
不可以的,因?yàn)槟隳菚r(shí)候還沒有收到發(fā)票。
2024-08-16
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