你好,如果去年沒有進(jìn)行賬戶處理,而且金額非常小的,就可以直接做到23年的6月份。
貿(mào)易公司,22年銷售發(fā)票對(duì)應(yīng)的采購(gòu)發(fā)票,這這采購(gòu)發(fā)票在23年5月前開具,可以作為22年的成本入賬嗎
請(qǐng)問老師,我們是建筑公司,在23年1月份開了收入票,在22年12月取得了相應(yīng)的成本票,能不能把這些開開具日期是22年12月的成本票做到23年1月的賬里呢?相當(dāng)于是屬于23年1月的成本
23年5月31日之前取得的22年銷售費(fèi)用和成本票,我在23年5月份怎么做賬?可以做到23年6月份嗎?
老師我23年暫估的費(fèi)用,發(fā)票在匯算清繳前24年1月份取得,可以入23年的賬嗎?
22年的暫估成本,23年5月未收到發(fā)票,在匯算清繳做了調(diào)增處理。那么如果我在23年6月收到發(fā)票,我匯算清繳需要做什么處理?可以在后面一年匯算清繳調(diào)減嗎?
老師,請(qǐng)問公司股東(后面會(huì)在工商變更)未在工商局做股權(quán)轉(zhuǎn)讓的變更,股東是否可以把各自占股金額轉(zhuǎn)入公司做投資款,投資款都入資了,公司暫時(shí)不盈利情況,做股權(quán)轉(zhuǎn)讓會(huì)不會(huì)涉及個(gè)稅或者印花稅
已銷售產(chǎn)品退回及返工入庫(kù)怎樣做賬
老師如果當(dāng)月有增值稅出口退稅,又要交稅,退稅金額能抵減應(yīng)交增值稅嗎
老師這個(gè)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
人工成本以勞務(wù)票入賬的好處有哪些
如果有暫估的庫(kù)存發(fā)現(xiàn)還有期末余額,可以直接沖嗎?
老師,我想問一下,個(gè)人在公司兼職內(nèi)勤,文職工作。我代開發(fā)票的話是開什么項(xiàng)目名稱
老師,提問,取得租戶的租金和電費(fèi)收入,不開票,要怎么報(bào)稅
老師,這題24年1-6月為什么不算上呢,只算了研究生每月扣除2000?
老板給的家用買菜,日用品的發(fā)票記到什么科目比較好,一般是蔬菜熟食飲料洗衣液等
已經(jīng)在匯算清繳里面調(diào)整了的,要做進(jìn)去嗎?我填在匯算清繳銷售費(fèi)用里面的,那我這個(gè)賬務(wù)處理怎么做?
已經(jīng)做沒有取得發(fā)票調(diào)整的,現(xiàn)在回來(lái)發(fā)票還可以追加到發(fā)生年度扣除的。
意思就是23年5月31日之前取得銷售費(fèi)用發(fā)票,已經(jīng)在匯算清繳里面填在銷售費(fèi)用這個(gè)科目里面了,但是,賬務(wù)里面還沒有做這筆分錄,現(xiàn)在賬務(wù)怎么處理。
會(huì)匯算清繳錢回來(lái)發(fā)票那就可以稅前扣除了。你這筆業(yè)務(wù)22年到底有沒有入賬?要是入賬了沒有發(fā)票?匯算清繳回來(lái)發(fā)票就可以扣除,把發(fā)票貼在原來(lái)的憑證后面就行。
22年賬務(wù)里面沒有入賬,發(fā)票是23年5月31日收回的。就是因?yàn)榘l(fā)票沒有入賬在22年,是23年收回的,已經(jīng)在匯算清繳里面扣除了,所以,要怎么處理,
你好,已經(jīng)在匯算清繳扣除了,那你就直接把這筆分錄補(bǔ)到22年就可以了,借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款等。
不用做成銷售費(fèi)用這些科目嗎?就做以前年度損益調(diào)整??
是的,因?yàn)橐呀?jīng)跨年了,所以用以前年度損益調(diào)整。