同學(xué)你好 境內(nèi)銷售的要交
老師,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買境外的通信流量,在國(guó)內(nèi)進(jìn)行二次銷售。公司需要繳納哪些稅?增值稅、企業(yè)所得稅、附加稅嗎,分別稅率是多少呢?謝謝
老師您好,有個(gè)事沒(méi)搞明白:國(guó)外中介介紹客戶租我們的船,我們付給國(guó)外中介傭金,這為什么需要代扣代繳增值稅呢?境外單位或者個(gè)人向境內(nèi)單位或者個(gè)人銷售完全在境外的應(yīng)稅服務(wù)不是不用繳納增值稅嗎?介紹客戶的勞務(wù)服務(wù)不是都在境外嗎?不屬于這個(gè)條例嗎
中國(guó)居民企業(yè)甲,在A國(guó)設(shè)立全資子公司乙,甲企業(yè)2021年境內(nèi)銷售商品收入8500萬(wàn)元,銷售成本5100萬(wàn)元,稅金及附加350萬(wàn)元,銷售費(fèi)用1200萬(wàn)元,管理費(fèi)用800萬(wàn)元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)120萬(wàn)),財(cái)務(wù)費(fèi)用100萬(wàn)元,取得境外子公司分回的稅后股息144萬(wàn)元。乙公司在A國(guó)已繳納企業(yè)所得稅20萬(wàn)元,當(dāng)年稅后利潤(rùn)全部用于分配。已知A國(guó)預(yù)提所得稅稅稅率10% 請(qǐng)問(wèn)老師 境外子公司分回稅后股息144萬(wàn),在境外繳納20萬(wàn)所得稅,境外應(yīng)納稅額180萬(wàn)是怎么算的
老師你好,我們是保稅區(qū)內(nèi)的加工企業(yè),我們現(xiàn)在有一單業(yè)務(wù)是從境外進(jìn)料,加工后再境售國(guó)外,銷售境外商品是退稅率為0的商品,請(qǐng)問(wèn)銷售需要申報(bào)繳納增值稅嗎
老師您好,從國(guó)內(nèi)國(guó)外進(jìn)原材料加工成成品(三星電子配件),然后發(fā)往國(guó)外客戶,這叫什么行業(yè),涉及出口退稅嗎?跟我們所學(xué)的國(guó)內(nèi)銷售商貿(mào)公司有什么區(qū)別
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開(kāi)學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
老師您好,我的意思是加工后出口時(shí)要不要交,因?yàn)槲覀兪浅隹诘耐硕惵蕿?的商品,是不是要按(出口離岸價(jià)-進(jìn)口料件保稅價(jià))?(1+適用稅率)*適用稅率 計(jì)算銷項(xiàng)稅額
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的