同學你好 有進口繳款通知書嗎
我公司是銷售廢舊鋼材在工信部備案了,采購是沒有進項抵扣不了增值稅,使用的是收購發(fā)票,我銷售按13%納稅,享受國家增值稅55%退稅,城建稅是5%,教育費附加3%,地方2%,企業(yè)所得稅的稅負是0.5%,老師我想問一下企業(yè)的整體實際稅負是多少呢?怎么算呢?比如說我銷售收入100萬(不含稅),城建教育地方附加不退稅; 不享受小微企業(yè)政策
老師,您好,我首次接觸自建自銷房地產(chǎn)業(yè),公司實行簡易征稅(屬于營改增即舊項目),按相關規(guī)定實行交納增值稅及其他附加稅。請問成本及費用的發(fā)生是否不會影響增值稅及附加稅交繳交少?還是只影響企業(yè)所得稅?實行簡易征稅如何計繳企業(yè)所得稅?另外,我公司另一個樓盤也是自建自銷是屬于一般計稅,目前在建沒末完工中,請問如何合理避稅,成本方面應注意什么問題,盼望詳細解答,謝謝
老師,請問購買境外的通信流量,在國內(nèi)進行二次銷售。公司需要繳納哪些稅?增值稅、企業(yè)所得稅、附加稅嗎,分別稅率是多少呢?謝謝
請問下:假如一家公司是境內(nèi)企業(yè),然后把公司域名和服務器放在香港,為境外人員提供網(wǎng)絡閱讀平臺,請了翻譯員(非雇傭)將中文作品翻譯成外文作品,每月根據(jù)平臺作品的閱讀銷量來分成,支付給翻譯的費用,需要代扣代繳增值稅及附加稅嗎?代扣代繳個稅嗎?麻煩老師幫我解答下,謝謝!
甲公司為居民企業(yè),2021年境內(nèi)經(jīng)營業(yè)務如下:①取得銷售收入2500萬元;②銷售成本1100萬元;③發(fā)生銷售費用670萬元(其中廣告費450萬元),管理費用480萬元(其中業(yè)務招待費15萬元、新技術的研究開發(fā)費用為40萬元),財務費用60萬元;④銷售稅金160萬元(含增值稅120萬元);⑤營業(yè)外收入70萬元,營業(yè)外支出50萬元(含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐款36.24萬元,支付稅收滯納金6萬元);⑥連續(xù)12個月以上的權益性投資收益34萬元(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅);⑦計入成本、費用中的實發(fā)工資總額150萬元,撥繳職工工會經(jīng)費3萬元,支出職工福利費23萬元,職工教育經(jīng)費6萬元。甲公司2021年已預繳了企業(yè)所得稅50萬元。甲公司在A、B兩國設有分支機構(gòu),在A國的應納稅所得額為40萬元,A國所得稅率為30%;在B國的應納稅所得額為30萬元,B國所得稅稅率為20%。在A、B兩國已分別繳納所得稅12萬元、6萬元。甲公司選擇“不分國不分項”方式,抵免境外所得稅稅額。要求:計算甲公司2021年應繳納的企業(yè)所得稅稅額。老師幫忙看一下謝謝。能給詳細步驟嗎?挺著急的,謝謝
老師我們原料入庫因為沒付款 還沒走取得發(fā)票,這個要后面付了款才能取得 需要做納稅調(diào)增嗎
請問老師,農(nóng)業(yè)公司購買的拖拉機和旋耕機是屬于哪個資產(chǎn)類別?機器機械生產(chǎn)設備還是器具、工具、家具?
來個確定性老師,建設應急救援基地項目,有兩部分組或,1、建設1棟辦公樓,2、消防車20臺,價值金額1億,想問下,消防車于2025年2月25號驗收完,消防車可以轉(zhuǎn)固嗎?還是入在建工程,等到為公樓建設完,一起轉(zhuǎn)固?
請問,江蘇單位,有項目在廈門,也是正常的辦理外經(jīng)證嗎
小規(guī)模納稅人,我們有一個供應商是個體戶,每次我們法人都是微信轉(zhuǎn)賬進貨,現(xiàn)在需要他開出將近一年的進貨發(fā)票,用法人的微信轉(zhuǎn)賬記錄可以做賬吧?用不用我們對公賬戶給供應商過一下賬?
專業(yè)合作社老板從外地買了幾頭牛養(yǎng)殖,但是對方?jīng)]有發(fā)票,怎么入賬呢?
您好 老師請教一個問題 工資表上有應付金額跟實發(fā)金額 給領導審批發(fā)放時,按照應發(fā)簽字還是實發(fā)簽字呢
我們公司5月份的社保已經(jīng)扣款了,還可以增員嗎?
建筑企業(yè)匯算清繳A105000表傭金和手續(xù)費需要填嗎
老師,企業(yè)新增5人,但是這5人4月份時原單位繳納的社保,這樣原單位給我們開具勞務費發(fā)票,我們可以從本月工資中收回這5人的單位繳納部分社保,那我收到原單位開具的勞務費發(fā)票我需要怎么做賬呢