您好!差額的話就是10萬(wàn)
老師旅游業(yè)差額征收,是可以差額開(kāi)票嗎。比如說(shuō)我10萬(wàn)收入—2萬(wàn)成本開(kāi)8萬(wàn)的票
請(qǐng)問(wèn)2023 年旅游公司小規(guī)模納稅人的差額征稅是怎樣的?是收入減去成本之后的差額部分不超過(guò)500萬(wàn)元就不用升成一般納稅人人是嗎?就比如說(shuō)我年收入2000萬(wàn),我的成本1800萬(wàn)。差額部分是200萬(wàn)。不到500萬(wàn)就屬于小規(guī)模是嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)下勞務(wù)派遣差額征稅的收入分錄是怎么做的呢,比如我本月差額開(kāi)票的金額是50萬(wàn),專票收入是10萬(wàn),如果做分錄呢
請(qǐng)問(wèn)旅游業(yè)差額征收的起征點(diǎn)是減除成本后的銷售額還是發(fā)票金額,比如我開(kāi)票70萬(wàn),成本60萬(wàn),差額10萬(wàn),起征點(diǎn)是以70萬(wàn)還是10萬(wàn)比較
旅游行業(yè)小規(guī)模納稅人選擇差額征收,增值稅科目如何結(jié)轉(zhuǎn),比如取得收入10萬(wàn),可扣除差額成本8萬(wàn),差額增值稅等于(10-8)/1.01再乘0.01等于0.02萬(wàn),分錄怎么寫?借:應(yīng)收10萬(wàn),貸:主營(yíng)收入9.9萬(wàn),銷項(xiàng)稅額0.1萬(wàn)。成本類科目,借主營(yíng)成本8萬(wàn),貸應(yīng)付8萬(wàn)。還是做借成本7.92萬(wàn),銷項(xiàng)抵減0.08,貸應(yīng)付8萬(wàn)呢?
請(qǐng)問(wèn)老師電子稅務(wù)局社保申報(bào)進(jìn)不去是啥情況(進(jìn)入就放回到登陸頁(yè)面
老師:巖棉板的人工費(fèi)發(fā)票,工人開(kāi)成拆除人工費(fèi)了,都完稅了,退稅還挺麻煩的,不紅沖可以嗎?
小規(guī)模,公司日結(jié)兼職多,用微信支付工資,怎么做賬
老師,微信收進(jìn)來(lái)的錢和微信轉(zhuǎn)出去,都用其他貨幣資金科目是吧
可以向個(gè)人開(kāi)專票嗎?
在一家母公司的子公司消費(fèi),他們開(kāi)的發(fā)票銷售方是另外一家子公司的抬頭發(fā)票合法嗎
賬里有預(yù)收個(gè)人好多筆轉(zhuǎn)收入是按掛著的人名字一筆一筆轉(zhuǎn)嗎
董孝彬老師回答,8月繳納公積金的時(shí)候少1個(gè)人,8月發(fā)7月的工資里扣的也是7月個(gè)人公積金,7月個(gè)人承擔(dān)公積金是945元,8月個(gè)人承擔(dān)公積金是765元,所以差額貸方出現(xiàn)-180元,怎么處理和寫分錄
債權(quán)價(jià)值和股票價(jià)值的計(jì)算分析題,我這個(gè)知識(shí)點(diǎn)給忘了
老師,二手房交易,銷售金額已定,稅務(wù)要求評(píng)估歷史重置成本來(lái)計(jì)算土地增值稅,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)歷史重置成本是指交易當(dāng)時(shí)還是修建房屋的時(shí)間呢?
那附表一還要填嗎
您好!也是要填寫的,你的差額也要填寫那個(gè)扣除表的