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旅游行業(yè)小規(guī)模納稅人選擇差額征收,增值稅科目如何結轉,比如取得收入10萬,可扣除差額成本8萬,差額增值稅等于(10-8)/1.01再乘0.01等于0.02萬,分錄怎么寫?借:應收10萬,貸:主營收入9.9萬,銷項稅額0.1萬。成本類科目,借主營成本8萬,貸應付8萬。還是做借成本7.92萬,銷項抵減0.08,貸應付8萬呢?

2023-10-13 08:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-13 08:38

你好,這個主營業(yè)務成本是8萬/1.01, 借主營業(yè)務成本 應交稅費,應交增值稅8萬/1.01乘以1% 貸應付賬款8萬。

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齊紅老師 解答 2023-10-13 08:38

小規(guī)模,他沒有銷項低減金額。

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齊紅老師 解答 2023-10-13 08:38

都做應交稅費,應交增值稅就可以了。

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快賬用戶3557 追問 2023-10-13 08:50

好的,小規(guī)模納稅人取得成本的發(fā)票稅率是6%,或者3%,或者免稅的,或者是機票,車票的,購買方都是按1%折算的吧

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齊紅老師 解答 2023-10-13 08:51

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶3557 追問 2023-10-13 09:15

好的,那我在增值稅申報的時候,可以有的季度做差額征收,有的季度不做差額增收申報嗎?還是可以剛開始第一季度沒做差額征收,第二季度后都按差額征收報,或者每個季度可隨意選擇?

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齊紅老師 解答 2023-10-13 09:16

只要是旅游行業(yè)的,必須選擇差額,你以為你差額的36個月是不允許變化的?

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你好,這個主營業(yè)務成本是8萬/1.01, 借主營業(yè)務成本 應交稅費,應交增值稅8萬/1.01乘以1% 貸應付賬款8萬。
2023-10-13
同學你好 。下列各項中,相關賬務處理正確的有()。-ABC
2022-06-06
最后一個不對,借銷售費用貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳,需要納稅調增2萬。
2025-03-04
您好 您分錄上沒有預付賬款30萬啊
2023-08-01
您好 客戶收貨后 借:預收賬款 30 貸:主營業(yè)務收入? 28 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 2 借:主營業(yè)務成本 25 貸:庫存商品 25 最后一筆銀行存款分錄不需要寫了啊 您前面7月份收到的時候不是已經(jīng)寫過了嗎 再寫就重復了
2023-08-01
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