銷售當(dāng)月未開(kāi)票確認(rèn)收入時(shí)需要確認(rèn)增值稅
老師,請(qǐng)問(wèn)2月份銷售開(kāi)票,沒(méi)有確認(rèn)收入,3月份確認(rèn)收入,對(duì)增值稅有什么影響
您好老師,上個(gè)月銷售了10幾萬(wàn)的貨物當(dāng)月沒(méi)來(lái)得及開(kāi)具發(fā)票了,下個(gè)月開(kāi)具發(fā)票了,上個(gè)月確認(rèn)收入了,增值稅的銷項(xiàng)稅當(dāng)月先計(jì)入待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅,開(kāi)具發(fā)票的時(shí)候再轉(zhuǎn)入銷項(xiàng)稅可以不
老師您好:3月份銷售,貨已發(fā)出未開(kāi)票,當(dāng)月確認(rèn)了收入,發(fā)票今天剛開(kāi)出,現(xiàn)在開(kāi)票怎么做賬務(wù)處理啊
老師您好:3-6月銷售貨物都未開(kāi)票,7月份開(kāi)具,那銷售當(dāng)月未開(kāi)票確認(rèn)收入時(shí)需要確認(rèn)增值稅嗎?
老師,我們公司銷售貨物的,當(dāng)月貨發(fā)出去了,但是對(duì)方?jīng)]讓開(kāi)發(fā)票,我們這個(gè)月銷項(xiàng)多,也就沒(méi)給客戶開(kāi)票,次月才進(jìn)行開(kāi)票,那本月要不要確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。如果確認(rèn)收入,那增值稅怎么寫(xiě),做未開(kāi)票收入嗎?還是說(shuō)當(dāng)月不確認(rèn)收入,可是新收入準(zhǔn)則,不是說(shuō)商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移,就要確認(rèn)收入嗎?老師,幫忙解答下,謝謝
交易性金融資產(chǎn)處置公允價(jià)值變動(dòng)損益用不用結(jié)轉(zhuǎn)到投資收益
請(qǐng)問(wèn)老師,生產(chǎn)成本先計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就能結(jié)轉(zhuǎn)損益了吧
老師 我想請(qǐng)教兩個(gè)問(wèn)題 問(wèn)題有點(diǎn)長(zhǎng) 辛苦老師解答一下~就是我們今年有高新復(fù)審 然后做高新企業(yè)有補(bǔ)助嗎 補(bǔ)助30萬(wàn) 然后呢科技局的就可能要來(lái)企業(yè)檢查 現(xiàn)在呢是這么個(gè)情況 1.今年我們高新復(fù)審,出的專項(xiàng)報(bào)告里面的研發(fā)數(shù)據(jù)的金額是按照我們賬上的數(shù)據(jù)來(lái)的 ,企業(yè)所得稅年報(bào)的數(shù)據(jù)是按照加計(jì)扣除的金額來(lái)的 我填107012的數(shù)和填107041的研發(fā)數(shù)是一樣的 但專項(xiàng)的數(shù)又跟年報(bào)填的數(shù)不一樣 因?yàn)?3年被坎掉了一個(gè)項(xiàng)目所以沒(méi)能加計(jì) 這個(gè)到時(shí)候該怎么解釋呢 需要寫(xiě)情況說(shuō)明差異嗎
老師您好!光貓押金收取客戶現(xiàn)金,以后客戶不用要退回給客戶的,需要開(kāi)正式發(fā)票嗎?
小規(guī)模納稅人應(yīng)收賬款收不回來(lái)怎么做賬?
去年暫估了成本10萬(wàn),今年企業(yè)所得稅匯繳前補(bǔ)進(jìn)來(lái)成本票5萬(wàn),應(yīng)如何記賬
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目的依據(jù)是什么
老師,我剛 發(fā)現(xiàn)有兩張票的項(xiàng)目名稱寫(xiě)錯(cuò)了,本來(lái)是有色金屬的,我選的時(shí)候選錯(cuò)其它廢有色金屬[捂臉]我不打算作廢了,可以?
請(qǐng)問(wèn)假如我們一般納稅人開(kāi)了一張200萬(wàn)的3個(gè)點(diǎn)建筑勞務(wù)票出去,工人會(huì)再開(kāi)票進(jìn)來(lái)給我們,但是是在我們開(kāi)票出去以后隔月,可以抵扣200萬(wàn)的增值稅
老師,總公司跟A公司簽合同了,總公司是河北省石家莊市的,A公司的這個(gè)施工地址在河北省滄州市,就目前的情況來(lái)看,能不能分公司給A公司開(kāi)具發(fā)票
老師三月份銷售的,當(dāng)時(shí)未確認(rèn)增值稅,只確認(rèn)了收入,現(xiàn)在怎么處理啊
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