您好,那些是先計(jì)入到預(yù)付賬款就行,后期發(fā)票來了轉(zhuǎn)到成本
源鑫有限公司是一家食品生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人。2019年6月,公司發(fā)生下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)1日,購進(jìn)食品原料一批、取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為500000元,增值稅稅額為65000元;向農(nóng)民收購玉米用于生產(chǎn)糕點(diǎn),開具的農(nóng)產(chǎn)品收購憑證上注明的價(jià)款為40000元,玉米已經(jīng)驗(yàn)收入庫,食品原料還未收到,款項(xiàng)已支付。(2)3日,1日購進(jìn)的食品原料運(yùn)到并驗(yàn)收入庫,向運(yùn)輸公司(一般納稅人)支付選費(fèi),價(jià)稅合計(jì)3270元,取得增值稅專用發(fā)票。(3)8日,銷售一批食品給華強(qiáng)超市,取得不含稅銷售收入800000元,同時(shí)收取創(chuàng)裝物押金50000元并單獨(dú)記賬核算,另收取優(yōu)質(zhì)費(fèi)5000元。(4)20日,將自產(chǎn)的食品作為福利發(fā)給職工,未開具發(fā)票,該產(chǎn)品市場(chǎng)售價(jià)為500000元(不含稅),生產(chǎn)成本為350000元。(5)22日,研發(fā)一種新產(chǎn)品,為了進(jìn)行市場(chǎng)推廣和宣傳,無償贈(zèng)送200份給消費(fèi)者品嘗,該食品無同類產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià),生產(chǎn)成本為600元/份,成本利潤率為10%。(6)23日,支付水電費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票,注明的增值稅稅額為10400元。(7)30日,盤點(diǎn)庫存時(shí)
31.張先生在A市經(jīng)營一家小型超市,并已辦理了個(gè)體工商戶的注冊(cè)登記。2019年,超市取得銷售商品收入60000元、送貨上門收入5000元,并發(fā)生以下費(fèi)用:購貨成本為10000元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)為1000元,職工工資支出為10000元,為職工及個(gè)人繳納“五險(xiǎn)一金”等專項(xiàng)扣除3000元,為孩子購買電腦一臺(tái)支付3000元。因商品不合格被工商局罰款2000元。張先生沒有綜合所得,從2019年1月起享受子女教育支出專項(xiàng)附加扣除1000元。要求:請(qǐng)計(jì)算張先生2019年可以在稅前扣除的項(xiàng)目金額。
洪濤飲料批發(fā)有限公司是增值稅小規(guī)模納稅人,主要從事飲料批發(fā)業(yè)務(wù),增值稅征收率為3%,按月申報(bào)。2019年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù):1.購買一輛叉車,含稅價(jià)22000元,取得增值稅普通發(fā)票,款項(xiàng)已付。2.銷售4車礦泉水給客戶聯(lián)達(dá)有限公司,到稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明金額100000元,稅額3000元,預(yù)繳稅款3000元,已收到客戶打來的貨款。3.將自有的一處倉庫對(duì)外出租,合同約定年含稅租金收入25000元,開具增值稅普通發(fā)票,款項(xiàng)尚未收到。4.銷售200箱飲料給客戶旺旺超市,開具增值稅普通發(fā)票,發(fā)票上注明金額12000元,尚未收到貨款。5.支付稅控專用設(shè)備技術(shù)維護(hù)費(fèi),以現(xiàn)金支付500元,取得增值稅專用發(fā)票。6.將自用的2臺(tái)電腦賣給客戶旺旺超市,開具增值稅普通發(fā)票,發(fā)票上注明金額2000元,錢款已收。每臺(tái)電腦原價(jià)3000元,已提折舊1700元。7.銷售3箱礦泉水給永輝副食店,收到現(xiàn)金150元,未開增值稅發(fā)票。8.因前期銷售給旺旺超市的200箱飲料中有部分貨品臨期,客戶退回50箱,開具紅字發(fā)票。算出每一筆的應(yīng)納稅額,題目是完整的
超市營業(yè)之前購買的貨架、裝修用的電線電纜、燈具、還有木工等費(fèi)用支錢了,發(fā)票未收到記入什么科目?
超市開業(yè)前期的各類裝修費(fèi)用包括監(jiān)控、燈具、電線電纜,以及冷柜、貨架,我都記入長期待攤費(fèi)用了,未記入固定資產(chǎn),但是金額非常大,最小的金額都超過20萬了?,F(xiàn)在申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)助款,省商業(yè)廳提供的項(xiàng)目支出匯總表里面要求填入設(shè)備投資?,F(xiàn)在不知道我的賬做對(duì)了沒有。
小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報(bào)時(shí)未調(diào)增交稅,25年通知調(diào)整報(bào)表,賬本如何調(diào)整,是記錄25年賬里嗎?如果調(diào)23年賬,那24年報(bào)表就不準(zhǔn)了,如果記到25年賬里,那23年記賬軟件和稅務(wù)年報(bào)報(bào)表不一致了
老師您好,請(qǐng)問一下代扣代繳個(gè)稅股東電話能不是他本人的嗎?
老師,您好,想問一下就是個(gè)人維修的那種維修票。要不要簽合同啊?稅務(wù)有沒有要求四流合一呀?
老師,22年小規(guī)模是不是有政策免增值稅
老師您好,請(qǐng)問社會(huì)團(tuán)體的會(huì)費(fèi)收入和捐贈(zèng)收入要交企業(yè)所得稅嗚?
中級(jí)會(huì)計(jì)包含的財(cái)務(wù)管理科目什么意思,
匯算清繳dan年報(bào)和所得稅表都還可以作廢嗎?
老師您好,公戶上的錢取得的活期利息收入怎么做賬?
想問下我24年1月有一票報(bào)關(guān)了,但是退稅不了,這個(gè)怎么處理
老師,我們公司個(gè)人的水電費(fèi),充值飯卡費(fèi)。在支付工資的時(shí)候走的其他應(yīng)收款,現(xiàn)在貸方有余額怎么沖平?
金額非常大超過20萬
有的甚至上百萬,也記入成本嗎?
老師不記入預(yù)付賬款記入其他應(yīng)收款可以嗎?
計(jì)入其他應(yīng)收款可以的
好的,謝謝。
不客氣的祝您開心