同學(xué),你好 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入
老師您好,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在企業(yè)對(duì)公賬戶(hù)活期利息,銀行都打不了回單了,這個(gè)財(cái)務(wù)的做賬憑證怎么辦?謝謝
老師,公司多余的資金存活存活取的賬上,七天結(jié)一次利息,這種情況下,我做賬要怎么做啊?存時(shí)做:借短期投資?貸銀行存款?收到利息借:銀行,貸投資收益嗎?還是怎么做呢?
老師,你好,我想問(wèn)一下,我們公司公賬的錢(qián)買(mǎi)了理財(cái)取得的利息怎么入賬
老師,您好,公戶(hù)的利息收入,軟件記賬,應(yīng)該怎么做分錄呢
老師,公司把錢(qián)打到余利寶賬戶(hù),取得的收益怎么做賬呀?
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅
寫(xiě)到借方還是貸方?
同學(xué),你好 借方,負(fù)數(shù)
是不是借方負(fù)數(shù)或者工資,貸方就正常黑字
借方寫(xiě)紅字是不是也可以?
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 負(fù)數(shù) 借:銀行存款
這樣對(duì)不對(duì)?
同學(xué),你好 嗯,是對(duì)的
好的,謝謝老師
不客氣,回答滿(mǎn)意麻煩5星好評(píng),十分感謝