您好,借,銀行存款。貸。應(yīng)交稅費、應(yīng)交所得稅 借,應(yīng)交稅費、應(yīng)交所得稅 貸,利潤分配未分配利潤, 小企業(yè)會計準(zhǔn)則的做法。
老師,當(dāng)月開的發(fā)票當(dāng)月紅沖了,還用做賬務(wù)處理嗎
前幾年有一筆所得稅交了 但是沒如所得稅費用 還掛在應(yīng)交所得稅借方呢 75塊錢我能直接入到當(dāng)年的所得稅費用里面嗎
就是我4月份申報個稅,沒享受到附加扣除,個稅扣了140元,然后我現(xiàn)在重新更正申報,系統(tǒng)顯示我4月份不要交個稅,然后我申報了。顯示不要扣個稅,現(xiàn)在就是怎么辦,到時候匯算清繳的時候會不會不會退給我呀?
24年已報完匯算清繳和財務(wù)報表,發(fā)現(xiàn)一筆賬記為了借管理費用 貸預(yù)付賬款 實際上應(yīng)該記借利潤分配未分配利潤,貸預(yù)付賬款。但24年匯算清繳沒有納稅調(diào)增,現(xiàn)在是不是更正匯算清繳,調(diào)增就是正確的處理方法呀
老師,還沒發(fā)貨先給客戶開票了,內(nèi)賬上要怎么做賬?不是虛開
企業(yè)自己報關(guān)出口,沒有報關(guān)費的發(fā)票。出口成交方式FOB能退稅嗎?會不會判別為單據(jù)不齊全?
個人一般企業(yè),日常開銷沒有發(fā)票賬務(wù)怎么處理
老師,材料已經(jīng)到了,發(fā)票沒有收到,怎么做賬? 材料入庫,未收到發(fā)票時, 借:原材料-暫估-材料名**元 貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商名稱**元 生產(chǎn)領(lǐng)用材料時, 借:生產(chǎn)成本-直接材料-材料名稱**元 貸:原材料-暫估-材料名**元 收到發(fā)票時, 借:原材料-生產(chǎn)主料-材料名**元 借:進項稅額**元 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商**元 紅沖前面的暫估, 借:原材料-暫估-材料名稱**元(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商**元(負(fù)數(shù)) 紅沖前面的成本, 借:生產(chǎn)成本-直接材料-材料名稱**元(負(fù)數(shù)) 貸:原材料-暫估-材料名**元(負(fù)數(shù)) 重做前面的成本, 借:生產(chǎn)成本-直接材料-材料名**元 貸:原材料-生產(chǎn)主料-材料名**元 是這樣做賬環(huán)節(jié)嗎,老師?
電子稅務(wù)局完稅證明開具,除了,我要辦稅,開具證明外還有什么方法
老師你好,我公司付給個人的運費,沒有發(fā)票,怎么做?每個人的價格也不高,都是不超五百,但是整批運費有大幾萬,哦對我還是自產(chǎn)自銷免稅企業(yè)。也不涉及交所得稅,請問做賬怎么處理?