你好,這個沒有關(guān)系的,差額放到營業(yè)外收支就行。
公司有確認未開票收入,超市類的,日常收月底做了一次總收入,銷項稅額有26塊的差異(按每筆計算合計的稅額比總計算的有差異),我申報增值稅,未開票收入那里,收入按賬上來,那稅額尼,像上面的情況,未開票收入乘以固定稅率和賬面不一致,我可以按未開票收入填,稅額按賬內(nèi)填嗎
老師 未開票收入申報增值稅,填表時因四舍五入問題,表中的銷售額和銷項稅額合計與價稅合計額總差一分錢 怎么弄呢
你好,之前做未開票收入85840.71,稅額11159.29,共97000。上月開票后總額是85840.70,稅額11159.30,和未開票收入差一分錢。這一分錢怎么做分錄呢?因為本月申報時已經(jīng)未開票那里按85840.70減去了… 現(xiàn)在要是匯總就和申報的增值稅表的銷售額差一分錢了
老師好,做的未開票收入,和填稅務(wù)申報表上的稅額相差三分錢怎么辦?比如未開票收入總是是123098.26,13的稅率,算出來是16002.77,但是做賬時是一筆一筆做的,稅額匯總時和申報表上就相差3分錢?
老師,差額征稅申報賬上收入和開票匯總表收入不一致怎么辦?顯示比對不通過(賬上是按全額確認收入,申報表里面是按差額后的確認收入)
之前年度的稅率報錯了,稅務(wù)局要求補稅,現(xiàn)在又要求沖紅之前開的所有發(fā)票,再開正確的,合理嗎?
老師,采礦權(quán)證變更,涉稅?及咋計算?
#老師#,我們做一批貨物,單價50元,數(shù)量100件,因質(zhì)量問題,客戶扣款1000元,現(xiàn)在要開票,我們是修改單價還是修改數(shù)量,客戶不要開紅字發(fā)票
私車公用,不止一輛,車子加油的發(fā)票需要注明車牌號嗎?
請問老師,員工上年度月平均工資7000,今年按照10000的基數(shù)交社保可以嗎?
進項票被紅沖,進項稅轉(zhuǎn)出必須在紅沖當月還是在收到紅沖票的當月
我們公司是外省在河南設(shè)立的一個來料加工加工的分公司,設(shè)備有總公司提供主要原料是有總公司發(fā)送到分廠,管理和技術(shù)人員也是有總公司承擔。 分公司普工有河南本地一個公司承包人, 分公司只支付加工費給這個本地承包人, 成品由總公司下屬銷售公司銷售, 分公司只和總公司結(jié)算用于支付加工所產(chǎn)生的辦公費、電費、和外包公司的加工費 這樣的分公司稅務(wù)局承認嗎
稅務(wù)局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開具發(fā)票,也不確認收入,企業(yè)會面臨怎么的處罰及如何處理
累計折舊和固定資產(chǎn)不能同時存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費和市內(nèi)交通費能在兩新黨建組織工作經(jīng)費中列支嗎?
這個賬面稅額比申報的少三分錢做營業(yè)外收入,不需要上稅吧
還有個問題就是賬先結(jié)賬了,這些收入都固定了,才申報稅務(wù)增值稅表,那這個怎么操作呢怎么辦呢
你好,你這個需要交稅嗎?需要交稅,如果是少交的,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
國稅系統(tǒng)申報默認的出來的16002.77少三分,我的賬面稅額多三分,怎么處理
國稅系統(tǒng)申報默認的出來的16002.77少0.03,我的賬面稅額是16002.8多0.03,怎么處理
借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸營業(yè)外收入
國稅系統(tǒng)申報默認的出來的16002.77少0.03,我的賬面稅額是16002.8多0.03,怎么處理?國稅系統(tǒng)增值稅申報表的稅額可以更改為我的賬面上的一致嗎,未開票收入123098.26是一樣的,但稅額不是帶出來的16002.77更改為賬面稅額16002.8,可以嗎
好,借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸營業(yè)外收入0.03,這個不是嗎?
修改了就修改可以的。
沒有規(guī)定國稅系統(tǒng)默認出來的稅額就不能更改吧,但是不含稅金額確定,稅率確定,稅額有差異,邏輯上可以不,沒問題哈
因為你這個是四舍五入的差異,這個修改沒有影響的。