你好,與賬上收入是一致的,你申報表會填寫扣除項

申報增值稅,有一張發(fā)票收入分期確認(rèn),但是增值稅當(dāng)月就申報了,當(dāng)月及后面月份開票收入和未開票收入怎么填報?納稅主表和賬務(wù)處理收入處始終有未確認(rèn)收入的差額是吧
公司有確認(rèn)未開票收入,超市類的,日常收月底做了一次總收入,銷項稅額有26塊的差異(按每筆計算合計的稅額比總計算的有差異),我申報增值稅,未開票收入那里,收入按賬上來,那稅額尼,像上面的情況,未開票收入乘以固定稅率和賬面不一致,我可以按未開票收入填,稅額按賬內(nèi)填嗎
勞務(wù)派遣公司采用5%差額計稅,賬上確認(rèn)收入和增值稅申報表的申報收入是不是不一致?那所得稅申報收入和增值稅收入一致還是和賬上收入一致呢
老師。我們是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,增值稅是按簡易征收5個點。就是我填那個增值稅申報表,填萬里面有扣除額什么的,主表顯示的銷售額是差額后的。然后我企業(yè)所得稅表按開票統(tǒng)計的不含稅銷售額確認(rèn)收入,那我企業(yè)所得稅申報表上面的累計全年收入不是跟增值稅表上的收入不一樣嗎
視同銷售會計上沒確認(rèn)收入,賬上確認(rèn)了銷項稅額,但是增值稅申報表填在了未開票收入那里,這樣的話,申報表的收入和賬上不就不一樣了嗎?
老師你好,請問跨年的和當(dāng)年的個稅申報錯誤,如何處理
購賣房屋付招標(biāo)代理費(fèi)35萬,如何記賬?
老師,稅務(wù)系統(tǒng)開票,導(dǎo)入模板為什么通不過呢,我們企業(yè)是一般納稅人,但是又申請了簡易計稅,可以開3點和13點,導(dǎo)入開票13點稅務(wù)系統(tǒng)可以通過,3點就通過不了,這么什么原因呢?
老師,紅沖前年的發(fā)票增值稅收入為負(fù)數(shù),所得說收入為負(fù)數(shù)了,申報表能提交嗎?全年未開票沒收入,所得稅收入負(fù)數(shù)可以嗎?
老師好 我想問:銷售應(yīng)稅消費(fèi)品同時收取的包裝物租金是屬于價外費(fèi)用,怎么理解這個是價外費(fèi)用呀?這個不是其他業(yè)務(wù)收入嗎?另外,包裝物租金在增值稅上應(yīng)該不是價外費(fèi)用,對嗎?
老師,受益所有人備案必須得全都操作嗎
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沒有開票,但銀行有流水 能零申報嗎
老師 國家電網(wǎng)開給我們的發(fā)票 我們可以開給其他供電公司嗎
老師,公司注冊資本,200 萬,沒實繳,減資有風(fēng)險嗎
已經(jīng)填了扣除額了,如果按開票匯總表填就對的上但是稅額不對,如果按我賬上填稅額對但比對不通過
增值稅差額計稅,然后你賬上的收入是全額做收入的,這個不一致可以的,這個不用調(diào)整。
那申報比對不通過直接忽略嗎?
你好,同學(xué),直接忽略 ,可以解釋的