您好,借:庫(kù)存商品或原材料,貸:應(yīng)付賬款-暫估
老師您好,我這有家民非企業(yè),有點(diǎn)問(wèn)題想要咨詢(xún)一下,我結(jié)轉(zhuǎn)完損益之后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表不平,差額是720,有筆分錄是固定資產(chǎn)的360和折舊的360,可以幫我看一下怎么處理嗎
老師,您好,我們企業(yè)每個(gè)月都有一筆技術(shù)服務(wù)費(fèi)的支出,現(xiàn)在由于企業(yè)效益不好,想把這筆技術(shù)服務(wù)費(fèi)做掛賬處理,請(qǐng)問(wèn)這筆分錄該怎么做?
老師您看一下為什么我這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是沖紅了呢,我的分錄沒(méi)有做錯(cuò)啊,請(qǐng)問(wèn)是哪里有問(wèn)題??梢詭兔χ赋鰜?lái)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下這筆分錄對(duì)嗎?我看怎么大公司出來(lái)的好多會(huì)計(jì)都是這樣做分錄的,是不是這樣也是對(duì)的吖?這樣步驟就少一筆
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)可以幫我看看這筆賬怎么處理嗎?怎么做分錄這些問(wèn)題就是同一筆業(yè)務(wù)的,所以分開(kāi)問(wèn)的話不太清楚。
是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆?kù)存商品和半成品中,半成品即使不盤(pán)點(diǎn),估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆?kù)存商品(按半成品和完工產(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以???
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報(bào)嗎?5月31號(hào)前需要做匯算清繳嗎
私車(chē)公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費(fèi)怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對(duì)方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時(shí)候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個(gè)點(diǎn)所得稅
公司剛成立幾個(gè)月,公司名下無(wú)車(chē)但一直在報(bào)銷(xiāo)油費(fèi),現(xiàn)在需要補(bǔ)哪些資料呢
老師,長(zhǎng)投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長(zhǎng)投要寫(xiě)二級(jí)科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開(kāi)始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預(yù)付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購(gòu)貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫(kù)了,還沒(méi)有收到供應(yīng)商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
借:應(yīng)收賬款——B公司,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
借,銀行存款? 貸 ,應(yīng)收賬款——B公司 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ——城建稅 營(yíng)業(yè)外支出——滯納金 貸:銀行存款
借,應(yīng)付賬款——A公司? 貸 ,銀行存款 借:原材料(或其他科目) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款)
老師,請(qǐng)問(wèn)4月份需要做結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
請(qǐng)問(wèn)4月份需要做結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?銷(xiāo)售后就做結(jié)轉(zhuǎn)。