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請(qǐng)問老師:單位員工講解單位的博物館,單獨(dú)發(fā)給員工的現(xiàn)金800元,放到宣傳費(fèi)核算了。沒有發(fā)票這個(gè)可以的對(duì)吧。只要800元合并到工資申報(bào)個(gè)稅就成對(duì)么

2025-11-20 15:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-20 15:23

是的,需要合并到工資申報(bào)個(gè)稅

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你們員工的發(fā)票以他們員工的名義報(bào)銷
2022-03-25
1.根據(jù)一般的稅法規(guī)定,發(fā)票只限于用票單位和個(gè)人自己填開使用,不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓。因此,如果您公司具有開具增值稅發(fā)票的資格,并且該員工的工資確實(shí)需要從對(duì)方單位結(jié)算,那么您公司是有權(quán)限開具發(fā)票的。但需要注意的是,發(fā)票的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)真實(shí)反映交易情況。在您的情況下,發(fā)票內(nèi)容開為“現(xiàn)代服務(wù)-借用人員工資”需要確保這確實(shí)反映了您公司與對(duì)方單位之間的實(shí)際交易情況。另外,關(guān)于稅率6%的問題,需要確認(rèn)您公司是否適用于該稅率。一般來說,增值稅稅率由稅務(wù)部門根據(jù)行業(yè)、服務(wù)類型等因素確定,因此您需要核實(shí)您公司是否屬于適用6%稅率的行業(yè)范圍。 2.發(fā)票開出后的做賬:當(dāng)您公司開出發(fā)票后,需要按照正常的會(huì)計(jì)處理程序進(jìn)行記賬。具體而言,您需要將這筆收入計(jì)入公司的營業(yè)收入賬戶,并將相應(yīng)的稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)賬戶。同時(shí),由于這筆收入實(shí)際上是對(duì)員工工資的結(jié)算,您還需要在員工工資賬戶中進(jìn)行相應(yīng)的處理,即將收到的款項(xiàng)用于支付該員工的工資。 3.成本結(jié)轉(zhuǎn):成本結(jié)轉(zhuǎn)是會(huì)計(jì)中的一個(gè)重要環(huán)節(jié),它涉及到將成本從生產(chǎn)成本或勞務(wù)成本等賬戶中轉(zhuǎn)移到庫存商品、銷售成本等賬戶中。在您的情況下,由于涉及到員工工資的結(jié)算,成本結(jié)轉(zhuǎn)主要涉及到勞務(wù)成本的結(jié)轉(zhuǎn)。您需要將該員工的工資成本從勞務(wù)成本賬戶中轉(zhuǎn)移到銷售成本或相關(guān)費(fèi)用賬戶中。借銷售費(fèi)用等科目貸應(yīng)付職工薪酬需要注意的是,成本結(jié)轉(zhuǎn)的方法有多種,如先進(jìn)先出法、后進(jìn)先出法、加權(quán)平均法等。您需要根據(jù)公司的實(shí)際情況和會(huì)計(jì)政策選擇合適的成本結(jié)轉(zhuǎn)方法。
2024-05-14
收款時(shí)計(jì)入其他應(yīng)付款,交社保時(shí)沖平
2025-08-18
同學(xué)你好 你們給他們交社保嗎
2022-10-28
你好;是的; 你開出去的銷項(xiàng)稅 可以用進(jìn)項(xiàng)稅來抵扣的;?
2023-07-17
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