您好,申請(qǐng)以后抵稅,這個(gè)就是我們的留抵,不用特別操作,二季度申報(bào)時(shí)他會(huì)自己抵的,您注意看一下
2020年一季度開(kāi)票30萬(wàn)增值稅8737.86減免稅控設(shè)備服務(wù)費(fèi)480實(shí)際繳納8257.86二季度紅沖30萬(wàn)發(fā)票增值稅-8737.86現(xiàn)在申請(qǐng)退稅應(yīng)該退8257.86那申報(bào)表怎么申報(bào)?
請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人第一季度開(kāi)錯(cuò)了3%的普票,交了3%的增值稅稅款,但是第二季度紅沖這部分發(fā)票并重開(kāi)了1%的普票,那我第一季度多繳納的稅款該如何處理,然后第二季度申報(bào)該如何填寫(xiě)?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn),我們一季度開(kāi)了一個(gè)點(diǎn)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,二季度因?yàn)槠渌蚣t沖了,因?yàn)槎径乳_(kāi)始專(zhuān)票為3個(gè)點(diǎn)了,所以,紅沖后,又開(kāi)了一張3個(gè)點(diǎn)的銷(xiāo)項(xiàng)正數(shù),導(dǎo)致現(xiàn)在報(bào)稅比對(duì)不通過(guò),然后要怎樣處理呢,謝謝
老師好,第三季度有開(kāi)5個(gè)點(diǎn)房租發(fā)票,也有紅沖的1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,第三季度免稅開(kāi)票超過(guò)50萬(wàn),所以按5個(gè)點(diǎn)的那個(gè)金額申報(bào)增值稅了,第四季度房租發(fā)票紅沖了,也開(kāi)了1個(gè)點(diǎn)的紅沖,那第四季度申報(bào)增值稅的時(shí)候,需要將第三季度紅沖的1個(gè)點(diǎn)的增值稅也一起申請(qǐng)退稅,還是就只申請(qǐng)第四季度的紅沖的。
老師,一季度沖紅發(fā)票導(dǎo)致多繳稅,申請(qǐng)了以后抵稅,現(xiàn)在二季度申報(bào)完了需要繳稅,請(qǐng)問(wèn)怎么操作抵扣一季度那個(gè)稅費(fèi)呢
老師,你好,我們是集團(tuán)企業(yè),我們集團(tuán)其下有很多子公司,都是獨(dú)立核算的。我們相互之間調(diào)撥貨物,不開(kāi)發(fā)票可以嗎?
老師,計(jì)入工資的哪種補(bǔ)貼或者其他費(fèi)用不用報(bào)個(gè)稅啊
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí),管理費(fèi)用-其他,需要要調(diào)整嗎
想問(wèn)一下老師:營(yíng)業(yè)執(zhí)照不見(jiàn)了、公章也掉了不知道放哪里了、能去做注銷(xiāo)嗎?
老板拖欠我工資,我如果去勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì),怎么跟他說(shuō)
老師您好!請(qǐng)問(wèn)增值稅繳納滯納金會(huì)計(jì)分錄(要詳細(xì))需要計(jì)提嗎?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,資產(chǎn)總額是看資產(chǎn)負(fù)債表期末余額的 資產(chǎn)總計(jì)一欄是嗎
你好,請(qǐng)問(wèn),水利基金,怎么計(jì)算稅費(fèi)?
會(huì)計(jì)報(bào)表勾稽關(guān)系對(duì)不上的原因有哪些?
員工退回團(tuán)建費(fèi),咋寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄