你好,很高興為你解答 增值稅申報表就成了負數(shù)了 會自動生成
請問老師,小規(guī)模納稅人本年第三季度銷售額為35萬,開具增值稅電子普通發(fā)票,已申報納稅。但是第四季度發(fā)生第三季度的銷售退回,將第三季度開具的8萬元發(fā)票作廢,那么此時第三季度銷售額為27萬元,是否可以享受小規(guī)模納稅人季度銷售額不滿30萬免征增值稅的優(yōu)惠,對第三季度已經繳納的稅款申請退稅或者以后期間抵減?
2020年一季度開票30萬增值稅8737.86減免稅控設備服務費480實際繳納8257.86二季度紅沖30萬發(fā)票增值稅-8737.86現(xiàn)在申請退稅應該退8257.86那申報表怎么申報?
小規(guī)模公司第一季度有47萬的銷售額,超過規(guī)定的45萬,要繳納增值稅了,在4月份紅沖了一張兩萬多的發(fā)票,實際利潤額沒超過45萬,但是要按照47萬報稅,那我能在第二個季度申請退稅嗎,是在電子稅務局申請還是要去大廳申請呢?
小規(guī)模納稅人第一季度1月份發(fā)生了稅控盤費用,當時分錄如下,現(xiàn)在4月份需要申報第一季度納稅申報,但是第一季度開具的都是普票(30以內)無需納稅,但是納稅申報表填寫了這個280元,納稅申報表本期應補(退)稅額 -280元,這個稅局會退款嗎?退款了分錄怎么做呢? 借:管理費用280 貸:銀行存款 280 借:應交稅費-增值稅-減免稅 280 貸:管理費用 280
季度申報企業(yè) 發(fā)現(xiàn)第一季度實際繳納的增值稅比賬上應交的少0.01(公司第一季度有3%的發(fā)票 當初1%政策沒出來,4月申報倒退收入后申報,我估計應該是填減免申報的時候沒注意賬上應交增值稅余額。)現(xiàn)在怎么操作?
如果轉賬給私人的話,用報銷的方式轉有沒有影響?或者說哪種方式轉,對于做賬的時候沒那么麻煩?
老師跨境物流跟國內物流 賬務處理有什么不同
老師,我們注冊了一家團體協(xié)會,由公司這邊支付了3萬元到協(xié)會,協(xié)會的會計制度是“民間非營利組織會計制度”,請問這筆款我該怎么進行賬務處理
跨境電商涉及稅率一般是多少
老板合伙投資一家公司,以一條生產線作為實物投資,借固定資產,貸實收資本,對嗎?但是老板又讓他自己的一家公司給我們公司開了專票。這樣怎么弄?
老師,如果說一個員工,我這個月有計提了他的工資,但是欠著沒發(fā),那么個稅申報的時候,他的是填計提的這個數(shù)額還是填零?
老師,存貨盤虧報廢,做進項稅額轉出,這個分錄怎么做?
掛靠建筑公司,每個季度是不是都要交個2.5左右的增稅稅負率和2.5的其他附加稅
老師成為風險納稅人可以報稅不
24年第二季度的增值稅忘記計提了,流水到25年的4月份開始做,要怎么做會計分錄呢? 借:利潤分配-未分配利潤 貸銀行存款 嗎?
我退稅8257.86那紅沖的這個季度的增值稅是-8737.86跟退稅數(shù)據差480這480不應該退所以報表里數(shù)據應該是-8257.86這個怎么填寫
這個不用填系統(tǒng)自動更新過去的
沒有更新紅沖后應納稅想改成-8257.86這480應該填哪里合適
有一個減免稅款的附表