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2020年一季度開票30萬增值稅8737.86減免稅控設備服務費480實際繳納8257.86二季度紅沖30萬發(fā)票增值稅-8737.86現(xiàn)在申請退稅應該退8257.86那申報表怎么申報?

2021-03-19 17:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-03-19 17:25

你好,很高興為你解答 增值稅申報表就成了負數(shù)了 會自動生成

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快賬用戶6253 追問 2021-03-19 17:30

我退稅8257.86那紅沖的這個季度的增值稅是-8737.86跟退稅數(shù)據差480這480不應該退所以報表里數(shù)據應該是-8257.86這個怎么填寫

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齊紅老師 解答 2021-03-19 17:44

這個不用填系統(tǒng)自動更新過去的

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快賬用戶6253 追問 2021-03-19 17:45

沒有更新紅沖后應納稅想改成-8257.86這480應該填哪里合適

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齊紅老師 解答 2021-03-19 17:49

有一個減免稅款的附表

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你好,很高興為你解答 增值稅申報表就成了負數(shù)了 會自動生成
2021-03-19
你好,5萬的負數(shù)在第10行里面填寫, 然后服務類的開的是1%的專票的,在第一行和第二行里面填寫。
2024-07-08
您好,專票的增值稅是不免的,咱這個要去稅務大廳更正申報23年4季度的,我們自已申報不了,把4季度的收入少申報,考慮24年1季度 紅沖的部分,
2024-04-14
您好,上季度超過30萬就需要正常交。超出了免稅額度以后不能退稅的。這個月才開紅字發(fā)票,不影響上個月的增值稅申報。 本月的 2.消費稅及附加申報表的時候是不是填紅沖的那一比21萬,是的,就是本月紅沖的金額
2024-03-02
你好!你差額計入營業(yè)外收支就好了
2023-07-10
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