你好;? ?那你2季度要先報(bào)50萬的稅費(fèi)哈? ?
老師請問一下我們是個(gè)體戶,20年第四季度開票超過三十萬了,現(xiàn)在要交增值稅,本來我們是控制在二十幾萬,不超三十萬,但是代開了一張專票超了 現(xiàn)在我們的客戶愿意把代開給他的專票給我們 我們拿去稅務(wù)局紅沖了,第四季度的增值稅還要交嘛?
老師,你好 請問下,我們上個(gè)季度開了50萬的電子發(fā)票給客戶 然后這個(gè)月他又要紅沖掉,重新開 那第二季度我們照常要交增值稅?
老師請問下,我們在第一季度和第二季度增值稅申報(bào)表上申報(bào)了無票收入,但我們第三季度又開了票給對方,我們沒有沖無票收入,在這個(gè)月申報(bào)第四季度時(shí)我沖開票收入,要不要把第三季度開的那張發(fā)票要不要加在無票收入里面紅沖?
老師請問下,我們在第一季度和第 二季度增值稅申報(bào)表上申報(bào)了無票 收入,但我們第三季度又開了票給 對方,我們沒有沖無票收入,在這 個(gè)月申報(bào)第四季度時(shí)我沖開票收 入,要不要把第三季度開的那張發(fā) 票要不要加在無票收入里面紅沖?
老師,我想問一下我們9月開票開錯(cuò)給另一家公司,現(xiàn)在這個(gè)月發(fā)現(xiàn)是把上個(gè)月開錯(cuò)的票重新沖紅掉,然后開給對的那個(gè)公司嗎,是這樣操作不?然后,我這個(gè)沖紅的票會(huì)影響到這個(gè)季度增值稅的申報(bào)嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
就是增值稅費(fèi),要照常繳納對吧?
那我不就相當(dāng)于白白出了這個(gè)增值稅費(fèi)費(fèi)用,還占用了我下個(gè)季度額度嗎? 小規(guī)模一個(gè)季度30萬免稅
?你好; 對的;正常繳納哈 ;? 附加稅正常報(bào);? 沒有哈? ?
就是沒任何影響?你可以跟我說下這樣帶來哪些不好的影響么?
你好; 是的;正常去報(bào)數(shù)據(jù)哈;? ?你正常報(bào)稅;沒有什么 影響的;? ?你又沒有少報(bào)稅? ;? 不會(huì)有影響? ?